你好 借應交稅費個稅 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款
11月份已經(jīng)結(jié)賬,1 2月發(fā)放11月份工資的時候工人說不對,給他多開了20,這20我咋入分錄
11月份已經(jīng)結(jié)賬,1 2月發(fā)放11月份工資的時候工人說不對,又給他多開了20,這20我這月咋做分錄
9月份的賬發(fā)8月份的工資,個稅多扣了500元,發(fā)放9月工資時給員工把這500元加到了里面,分錄咋做,
老師,個稅在2月份時候扣多了,工資已發(fā)放,,在3月的時候把多扣的給補發(fā)上,咋做分錄
申報1月份個稅時扣個稅198元,而工資條上扣個稅200元,工資條上多給員工扣了2元錢,我們公司3月20號發(fā)2月工資打算在2月份工資上多給發(fā)2元錢,那我應該怎么做分錄
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務報表,營收確認收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
計提的3月份工資包含補發(fā)2月個稅部分嗎
他不包含在里面的。
做工資表時如何體現(xiàn)呢
單獨一列 多扣除得個稅