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9月份的賬發(fā)8月份的工資,個(gè)稅多扣了500元,發(fā)放9月工資時(shí)給員工把這500元加到了里面,分錄咋做,

2021-11-03 10:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-03 10:59

您好,借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬沖平。

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快賬用戶1827 追問 2021-11-03 15:38

借 管理費(fèi)用 50000..貸 應(yīng)付職工薪酬48000,,個(gè)稅2000,,那我按原數(shù)沖掉后,,還得重新做吧 那我計(jì)提的那個(gè)是不是也得沖掉

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齊紅老師 解答 2021-11-03 15:43

是的 最好是重新做

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您好,借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬沖平。
2021-11-03
你好,應(yīng)該在十月份申報(bào)。
2022-01-11
你好? ? ?你多發(fā)放了500? 那么說明你少計(jì)提了500元 。你補(bǔ)計(jì)提 :借? 管理費(fèi)用-工資等? 500貸應(yīng)付職工職工薪酬-工資500? 這樣就平了。? ?
2021-04-01
你好,9月預(yù)付發(fā)放8月工資。 要補(bǔ)計(jì)提, 借管理費(fèi)用, 貸應(yīng)付職工薪酬--工資,
2020-12-04
您好,是可以在9月稅后工資扣除
2021-10-14
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