你好 ; 你之前上月報(bào)無票收入報(bào)稅了嗎? 你是月報(bào)還是季報(bào)的
一般納稅人申報(bào)增值稅上個(gè)月部分收入按照未開具發(fā)票收入申報(bào)的,這個(gè)月把上個(gè)月未開具發(fā)票收入開出了發(fā)票,如何填寫申報(bào)表?
上個(gè)月申報(bào)了未開票收入,并繳納了增值稅,發(fā)票本月開具,此類收入應(yīng)該在申報(bào)表處如何填寫?
上個(gè)月做了無票收入,這個(gè)月開票了,申報(bào)表附一如何填寫
老師您好,請(qǐng)問我上個(gè)月做了無票收入,填寫了申報(bào)表,這個(gè)月如何填寫增值稅申報(bào)表?
去年11月份做了無票收入 發(fā)票采集未填寫無票收入金額 在申報(bào)表填列了 這期無票收入又開發(fā)票了 發(fā)票采集填寫負(fù)數(shù)無票收入 申報(bào)表再填寫可以嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增了工資,之后如何做會(huì)計(jì)處理
你好,計(jì)提時(shí)分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)費(fèi)分錄:借:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款這樣對(duì)嗎
我們是旅客運(yùn)輸企業(yè),上面要求計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),有點(diǎn)模糊,意思理解如下:1、2024年全年?duì)I業(yè)收入200萬,然后在2025年一月上賬開始計(jì)提,2000000乘以0.015除以12,每月計(jì)提2500元,對(duì)嗎?2、到2025年底等于計(jì)提30000元,使用安全經(jīng)費(fèi)時(shí),沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營業(yè)收入,理解不知道對(duì)不對(duì)?請(qǐng)老師指正
你好老師,勞務(wù)公司可以開建筑服務(wù)勞務(wù)嗎
我想咨詢一下零售業(yè)報(bào)稅是怎么弄的
老師,我們是裝卸搬運(yùn)公司可以有庫存商品嗎
老師,因?yàn)楣景l(fā)工資都比較晚,5月報(bào)4月的個(gè)稅,但4月只是計(jì)提數(shù),我是填計(jì)提數(shù)嗎?
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價(jià)值變動(dòng)20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時(shí),將原計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益20000。這道題只有5個(gè)空,怎么填
老師請(qǐng)問酒店住宿餐飲業(yè)一般納稅人給員工購買的商業(yè)保險(xiǎn)(意外險(xiǎn))可以稅前扣除嗎,不是購買的工傷保險(xiǎn)
財(cái)務(wù)報(bào)表里面有壞賬準(zhǔn)備是負(fù)數(shù)的,企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候是納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減呢
報(bào)稅了我是月報(bào)
你好 月報(bào)的話。 現(xiàn)在是開票? 填寫對(duì)應(yīng)稅率 開票欄次切 ;? ?未開具發(fā)票欄次寫負(fù)數(shù)?
那我這個(gè)月又有發(fā)貨了沒有開票的收入怎么辦了?
老師,能不能不做無票收入,這樣好麻煩呀?
你好;? ?發(fā)貨了沒有開票的話 正常做無票收入 ;要做的。 不然你會(huì)延遲報(bào)稅的??
那我這個(gè)月的無票收入填在哪里,你不是說開票了哪里填寫負(fù)數(shù)么
難道這兩個(gè)數(shù)相抵了后填寫
你好; 你開票 對(duì)應(yīng)的? ?填寫開具發(fā)票欄次去 ;? ?而你? 先紅沖無票收入? 本月又有無票收入 那么無票收入 就抵減后的金額來報(bào)?