同學(xué)你好 可以哦在那股 然后調(diào)增
郭老師,有點(diǎn)財(cái)務(wù)上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個(gè)人掛靠我們公司的項(xiàng)目,項(xiàng)目款打到我們公司賬戶,可是這個(gè)錢以什么形式轉(zhuǎn)給他個(gè)人呢,個(gè)人接的項(xiàng)目掛靠我們公司,然后錢進(jìn)我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個(gè)項(xiàng)目款以后怎么把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人,這里就不知道怎么處理好了。
老師您好,我想咨詢一下那個(gè)圍標(biāo)費(fèi),拿不到發(fā)票,這種怎么處理?還有項(xiàng)目經(jīng)理出場(chǎng)費(fèi),不知道該怎么處理呢
老師,我想咨詢一下項(xiàng)目驗(yàn)收,老總從公賬取錢,封紅包給甲方領(lǐng)導(dǎo)的好處費(fèi),但是都沒有發(fā)票,請(qǐng)問這種要怎么處理?
老師,你好,現(xiàn)在我公司電子稅務(wù)局出現(xiàn)了這種情況,我公司是項(xiàng)目管理咨詢有限公司開的這三張票也是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)項(xiàng)目咨詢費(fèi),入賬的時(shí)候也是入賬到管理費(fèi)用咨詢費(fèi),現(xiàn)在出現(xiàn)這種情況了,我要怎么處理啊
老師好,公司有一些費(fèi)用支出拿不到發(fā)票,這個(gè)怎么處理呢,我知道可以據(jù)實(shí)入賬,但匯算清繳時(shí)需要調(diào)增
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問,2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬(wàn)怎么辦
什么在那股?老師,這個(gè)沒有發(fā)票怎么處理?
打字太快不好意思 這個(gè)是可以暫估的 匯算清繳之前沒有發(fā)票調(diào)增
這種是取不到發(fā)票的,也就是這些都是不合規(guī)的。也拿不到發(fā)票,所以這種怎么處理?因?yàn)榻ㄖ究赡軙?huì)遇到很多這種,但是不可能一直不做賬,畢竟時(shí)間久了費(fèi)用也不少呢,老師有什么好的解決辦法嘛?
那這個(gè)肯定要調(diào)增 沒有其他辦法