你好,對的是的,用一個就行。
老師,有個客戶既是客戶又是供應(yīng)商,現(xiàn)在預(yù)收有余額,應(yīng)付有余額,能對沖嗎?例如預(yù)收客戶A6萬,應(yīng)付客戶10萬,那對沖后,是哪個科目 ,應(yīng)付16萬?
同一客戶應(yīng)收,預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付是不是都只能啟用一個科目?對方是客戶同時也是供應(yīng)商那種
對方同時是供應(yīng)商也是客戶,需要用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款一起嗎?
接手別人的賬,同一個客戶,有預(yù)收也有應(yīng)收,同一個供貨商有預(yù)付和應(yīng)付,奇怪不?
老師好,請問同一個客戶的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,同一個供應(yīng)商的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款,同一供應(yīng)商的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收款科目,在實務(wù)中可以抵銷的嗎?
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額???
老師,你好!請問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
有了應(yīng)付賬款,就不用應(yīng)收了?。磕俏覀冑u給他們東西用應(yīng)付賬款,怎么寫分錄???
你好,對的是的,借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
應(yīng)付賬款用負數(shù)??
你好,不用負數(shù)的,正數(shù)就可以的。
可是我們賣東西不應(yīng)該是應(yīng)收賬款嗎?
同一個客戶用一個網(wǎng)來,你到時候應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款不還得對沖。
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快