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請(qǐng)問老師,事業(yè)單位有一筆勞務(wù)費(fèi)稅費(fèi),本應(yīng)是從基本戶的專項(xiàng)資金中支出,但是個(gè)稅網(wǎng)站費(fèi)用從零余額中扣了?;緫舭l(fā)生的費(fèi)用,從零余額中支出了我應(yīng)該怎么記賬,

2021-11-02 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-02 15:30

那你現(xiàn)在直接就是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,帶領(lǐng)余額賬戶用款額度。后面你把那個(gè)專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)到零余額的時(shí)候,再次借您余額賬戶用款額度貸銀行存款。

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快賬用戶7891 追問 2021-11-02 16:36

老師如果基本戶里的專項(xiàng)資金不往零余額里轉(zhuǎn)錢,調(diào)平怎么記賬呢

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齊紅老師 解答 2021-11-02 16:38

那你這個(gè)不往里面轉(zhuǎn)錢,你這個(gè)賬就沒辦法做呀,因?yàn)槟阕鲑~的話,都是按照你發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來決定的。

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快賬用戶7891 追問 2021-11-02 17:00

老師可以幫我看下分錄么,4804是零余額總共支出,b就是應(yīng)該從基本賬戶中支付的錢,我年再末匯總轉(zhuǎn)過去,按我這么記賬不是有差么?

老師可以幫我看下分錄么,4804是零余額總共支出,b就是應(yīng)該從基本賬戶中支付的錢,我年再末匯總轉(zhuǎn)過去,按我這么記賬不是有差么?
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齊紅老師 解答 2021-11-02 17:17

你為什么轉(zhuǎn)的話,不是按照對(duì)應(yīng)的金額轉(zhuǎn)了,會(huì)有差額了。

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快賬用戶7891 追問 2021-11-03 10:23

老師比如我轉(zhuǎn)回零余額那筆發(fā)生的業(yè)務(wù)就占用零余額360,其他資金是零余額正常支付,有差那我應(yīng)該怎么下呢。

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齊紅老師 解答 2021-11-03 10:27

你花了4804你應(yīng)該轉(zhuǎn)回就是這金額,你轉(zhuǎn)回金額不一樣,有差異是正常的啊

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快賬用戶7891 追問 2021-11-03 10:33

好的非常感謝老師,因?yàn)槲覄偨邮謺?huì)計(jì)。還有一個(gè)問題想請(qǐng)教老師,多扣的個(gè)人醫(yī)保和工資怎么記賬,這個(gè)人而且現(xiàn)在不在單位了?

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齊紅老師 解答 2021-11-03 10:45

如果不收回,就放單位管理費(fèi)用了

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快賬用戶7891 追問 2021-11-03 14:49

需要收回來,從工資表中收回怎么下賬呢

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齊紅老師 解答 2021-11-03 14:57

都要收回的話,你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)就放到其他應(yīng)收款就行了。

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那你現(xiàn)在直接就是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,帶領(lǐng)余額賬戶用款額度。后面你把那個(gè)專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)到零余額的時(shí)候,再次借您余額賬戶用款額度貸銀行存款。
2021-11-02
你好,同學(xué) 需要的 你這里支付計(jì)入支出處理
2022-06-28
同學(xué),你好 1.借其他應(yīng)付款 貸零余額賬戶用款額度 2.將基本戶中的資金轉(zhuǎn)入零余額賬戶 借零余額賬戶用款額度 貸銀行存款 借資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 貸資金結(jié)存-貨幣資金
2022-06-27
因?yàn)樯绫YM(fèi)公積金個(gè)人所得稅是單獨(dú)列式的,然后單獨(dú)沖減,他們不屬于基本工資,所以答案解析沒問題
2021-05-27
您好,正在為您解答
2023-01-11
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