可以做福利費賬上可以超過的,但是想要抵扣所得稅的話,不能超過工資的14%。
你好,老師,請問工資組織公司員工公費旅游,是職工福利費啥,不超過工資薪金的14%是可以稅前全額扣除啥。
老師公司旅游費用是入福利費吧?那這個福利費是不是你能超工資14%啊
請問老師,員工平時聚餐費,旅游團建費,是計入福利費吧?那這個不能超工資14%對吧
老師,請問用作差旅費的發(fā)票,沒有什么限制吧?列入歸入福利費是不超過工資薪金的14%
你好!老師,員工出去旅游費用是計入職工福利費,還是差旅費呢!謝謝老師!
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,導(dǎo)致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
匯算清繳時怎么算呢
要把超了的補稅吧
你好,匯算清繳的時候按工資的14%抵扣所得稅,這個是有發(fā)票的前提下超過的調(diào)增。
比如我工資一年才150萬,來了旅游費50萬,是不是我只能抵21萬,與余下29萬我要調(diào)出來交稅?
對的是的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。