你好,填寫進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額,也就是實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)

填寫增值稅主表,點(diǎn)擊保存后,提示:“主表,本期申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額小于已勾選確認(rèn)數(shù)額,請(qǐng)對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行核實(shí)調(diào)整”??墒俏冶酒谥挥幸粡堖M(jìn)項(xiàng)票做抵扣了,申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)額是等于已勾選確認(rèn)數(shù)的,為什么申報(bào)增值稅主表是會(huì)提示小于呢
老師您好,請(qǐng)問一下,如果進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)少了,那我在勾選抵扣的時(shí)候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于了我當(dāng)月所有銷項(xiàng),勾選抵扣以后是在申報(bào)的時(shí)候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進(jìn)項(xiàng)留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師好,如果是一般納稅人,填寫申報(bào)表時(shí),如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那么17行應(yīng)抵扣是填寫實(shí)際進(jìn)項(xiàng)還是等于銷項(xiàng)的數(shù)了 我知道18行實(shí)際抵扣是填寫銷項(xiàng)數(shù),17行確定一下
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表附列資料二時(shí),下面的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,1。這個(gè)是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報(bào)抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個(gè)個(gè)人用來消費(fèi)了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
如果是生產(chǎn)型企業(yè)申報(bào)國稅增值稅一般納稅人申報(bào)表銷售額的第三項(xiàng)(免、抵、退辦法出口銷售額)和(四)免稅銷售額 ,這個(gè)是可以隨意填寫嗎,還是固定在哪一行里面填寫。(比如本月我的內(nèi)銷比較大,我就填在第四。 下月外銷大于內(nèi)銷需要退稅就填寫在三里面)這樣可以嗎。
老師 我們項(xiàng)目有一筆罰款 一共15000 期中5000是項(xiàng)目自己承擔(dān)。住建局給的二維碼付款,公司轉(zhuǎn)給個(gè)人,個(gè)人掃碼付10000元,但是開出來的發(fā)票是15000。這樣發(fā)票和付款對(duì)不上了。這樣的怎么做賬??
老師,就是兼職工資,我今天發(fā)的是十月工資,他今天才給我開發(fā)票,我這個(gè)稅是放十月申報(bào)吧?發(fā)票上今天開的又寫次月15內(nèi)申報(bào),我放十月申報(bào)沒有問題吧!
老師,請(qǐng)問我們法人貸款用于公司經(jīng)營,利息由我們公司轉(zhuǎn)給法人,然后法人把利息付給銀行,這樣的話,我們法人要交稅嗎
股東給賬戶轉(zhuǎn)的投資款怎么做分錄
籌建期間產(chǎn)生的年度合同費(fèi)用需要月月攤銷嗎?還是一筆做到籌建期,籌建期就半年
請(qǐng)問老師公司是小規(guī)模,如果現(xiàn)在升為一般納稅人,之前收到的進(jìn)貨發(fā)票,升為一般后能開13%嗎?
超市申報(bào)免稅貨物用免稅代碼是那個(gè)?
老師,施工項(xiàng)目上,因?yàn)檫M(jìn)度測(cè)量不足,班組組長以自己的名義跟公司借支生活費(fèi),一種情況,是班組后期個(gè)人代開就建筑服務(wù)發(fā)票結(jié)算時(shí),直接沖銷。一種是班組里的另外一個(gè)工人代開發(fā)票直接沖銷后結(jié)算尾款,老師,這兩種方式合規(guī)嗎?
請(qǐng)問普票不填地址可以嗎?
老師,請(qǐng)問我們法人貸款用于公司經(jīng)營,利息由我們公司轉(zhuǎn)給法人,然后法人把利息付給銀行,這樣的話,我們法人要交稅嗎

