你好,填寫進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額,也就是實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)
填寫增值稅主表,點(diǎn)擊保存后,提示:“主表,本期申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額小于已勾選確認(rèn)數(shù)額,請(qǐng)對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行核實(shí)調(diào)整”。可是我本期只有一張進(jìn)項(xiàng)票做抵扣了,申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)額是等于已勾選確認(rèn)數(shù)的,為什么申報(bào)增值稅主表是會(huì)提示小于呢
老師您好,請(qǐng)問一下,如果進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)少了,那我在勾選抵扣的時(shí)候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于了我當(dāng)月所有銷項(xiàng),勾選抵扣以后是在申報(bào)的時(shí)候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進(jìn)項(xiàng)留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師好,如果是一般納稅人,填寫申報(bào)表時(shí),如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那么17行應(yīng)抵扣是填寫實(shí)際進(jìn)項(xiàng)還是等于銷項(xiàng)的數(shù)了 我知道18行實(shí)際抵扣是填寫銷項(xiàng)數(shù),17行確定一下
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表附列資料二時(shí),下面的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,1。這個(gè)是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報(bào)抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個(gè)個(gè)人用來消費(fèi)了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
如果是生產(chǎn)型企業(yè)申報(bào)國稅增值稅一般納稅人申報(bào)表銷售額的第三項(xiàng)(免、抵、退辦法出口銷售額)和(四)免稅銷售額 ,這個(gè)是可以隨意填寫嗎,還是固定在哪一行里面填寫。(比如本月我的內(nèi)銷比較大,我就填在第四。 下月外銷大于內(nèi)銷需要退稅就填寫在三里面)這樣可以嗎。
老師,應(yīng)付賬款—陳某178萬,有什么辦法沖低
老師,這里周轉(zhuǎn)率為什么需要平均
有一個(gè)員工的工資因賬號(hào)有誤,錢退回公司賬戶,怎么做賬,對(duì)個(gè)稅沒有影響?
小規(guī)模納稅人銷售使用過得包裝物不屬于銷售舊貨嗎?不應(yīng)該減按2%征收嗎?為什么按1%?這是什么原理
老師,所得稅對(duì)財(cái)務(wù)杠桿有影響是在考慮有優(yōu)先股的情況下么?
老師,你好,公司從個(gè)人處購買設(shè)備,個(gè)人有其上游的委托收款協(xié)議,公司打款給個(gè)人賬戶,然后個(gè)人找其上游給公司開專票,對(duì)于公司來說取得的專票有什么風(fēng)險(xiǎn)?
在一個(gè)項(xiàng)目購買一批廢舊鋼筋,但是項(xiàng)目部不開票進(jìn)來,要怎么處理賬務(wù)呢,貨款都是對(duì)公轉(zhuǎn)的,我們公司也是一般納稅人
老師你好,21年前任會(huì)計(jì)賬上有一筆購買79萬元的軟件,當(dāng)時(shí)計(jì)入無形資產(chǎn),發(fā)票也有,一直沒有提攤銷。當(dāng)時(shí)79萬銀行給對(duì)方轉(zhuǎn)了56萬,23萬掛帳一直沒有給對(duì)方付。25年6月稅務(wù)局突然給我打電話讓把79的發(fā)票拿過去做解釋,問題是這款軟件開發(fā)了,不好用我公司當(dāng)時(shí)也沒用,56萬對(duì)方不退,23萬也沒有給他們付,就一直放到那了,請(qǐng)問怎么能把這賬處理了?
母公司和子公司公用一個(gè)辦公場(chǎng)所,約到對(duì)半承擔(dān)房租費(fèi)用,但是物業(yè)只和母公司簽的合同,目前是母公司支付物業(yè)全部費(fèi)用并收取發(fā)票,子公司再向母公司支付50%,那怎么做賬合理?
酒店25年和24年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析對(duì)比的模板 收入 原材料 人工 利潤等同比數(shù)據(jù)分析
微信掃碼加老師開通會(huì)員