不賺錢,也是需要按別的單位要求開具銷售電的發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。
老師,我們跟別的單位共用一個電表。供電局發(fā)票只開給我們公司,我們要給別的單位開電費發(fā)票。發(fā)票商品名稱是售電,可以嗎?
我們單位電給別的單位用的,我們不賺錢,這個開票是開轉(zhuǎn)售電還是代收電費
老師,我單位租用別的單位廠房,別的單位簡稱A廠電表也是人家的,我生產(chǎn)產(chǎn)品的電費,這個電費發(fā)票電業(yè)局只能開給A廠,但是電費實際上是我用的,我單位電費發(fā)票誰給我開?
別的個人和單位用的電的戶頭是我們公司的,由我們公司交電費,別人把電費打給我們,供電局把電費發(fā)票開給我們,我們計入管理費用-電費,我們還要開電費發(fā)票給個人或單位,我們開的電費發(fā)票計入其他業(yè)務(wù)收入還是沖減管理費用-電費
老師您好,問下我們是一家酒店,但是用的電和戶名是另一個單位的,每個月我們給他們轉(zhuǎn)電費,所以供電所開的發(fā)票不是我們的名字,我們給轉(zhuǎn)賬的那個單位給我們開收據(jù),,供電所給那個單位開的發(fā)票,給我們一個復(fù)印件加蓋公章,這個可以嘛
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
對,要開的,對方要抵扣,但是這個發(fā)票我是開轉(zhuǎn)售還是代收?
直接開具轉(zhuǎn)售的發(fā)票處理,就是你們開具發(fā)票需要計算銷項稅,你們采購的電費可以抵扣進項稅。
好的,那我理解下,等于發(fā)票來了我全額做費用,抵扣,然后再來銷售電發(fā)票出去,并且結(jié)轉(zhuǎn)這部分的電費成本,對吧
有一部人是做費用,對一你轉(zhuǎn)銷售的電費,也是需要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本的。因為收入與成本配比原則,轉(zhuǎn)售電確認了其他業(yè)務(wù)收入,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本
對啊,之前會計全部進到費用里的,只有收入沒有費用,感覺這個也不對的
那是核算沒有弄正確,就是按我說的辦法處理
對的,那我知道了,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進步,工作順利