最好不要負(fù)數(shù) 重分了一下,把它放到其他應(yīng)付款。
請問老師,其他應(yīng)收款可以做負(fù)數(shù)嗎?對資產(chǎn)負(fù)債表有影響嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表 其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù) 這個對股權(quán)轉(zhuǎn)讓有什么影響嗎
老師好,問下資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)可以嗎?
老師 請問其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款同時增加100萬的話,對資產(chǎn)負(fù)債表有什么影響呢?
請問老師資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)收款可以是負(fù)數(shù)嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
影響你們資產(chǎn)和負(fù)債的數(shù)據(jù)。
對所得稅那些都沒影響吧
你好,企業(yè)所得稅里面影響你的資產(chǎn)總額。
是啊,如果其他應(yīng)收款那里是負(fù)數(shù),資產(chǎn)總額那里就少一點,如果放在其他應(yīng)付款,資產(chǎn)總額就多一點,該怎么辦呢?
你好,正常的需要視同銷售。
剛才打錯了,需要重新分類的,按重分類之后的都是填寫證書。
???老師,怎么你后面說的我都不懂了,是其他應(yīng)收款,不是其他業(yè)務(wù)收入哦
你好,我剛才不是說打錯嗎?需要重新分類,按重分類之后的放到其他應(yīng)付款里面。
證書是什么證書?請問老師為什么不能用負(fù)數(shù)呢?
你好, 正數(shù) 因為負(fù)數(shù)不允許需要重分類。
好的,謝謝老師,如果是這樣的話是不是要更改科目?。炕蛘呖梢砸淮涡哉{(diào)整嗎?
科目不用修改,只需要重分類,你的財務(wù)報表修改一下就行。
您的意思是直接在資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整就可以?
是的,是這么做的,是這么理解的。
好咧,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。