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老師好,我們是一般納稅人,請問公司每月固定電話的電話費(fèi)發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?謝謝!

2021-11-01 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-01 13:40

給你開的專票是你們辦公用的可以。

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快賬用戶6857 追問 2021-11-01 13:42

對,是我們辦公用的。之前都是開的電子普通發(fā)票,那下次我就讓他們開專業(yè)發(fā)票,這樣進(jìn)項(xiàng)稅不就多了嗎?

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快賬用戶6857 追問 2021-11-01 13:42

專用發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-11-01 13:45

是的,可以這么做的。

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快賬用戶6857 追問 2021-11-01 13:46

郭老師,電信局開給我們專票,稅率是6%,對嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-01 13:46

好對的是的是這么做的。

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快賬用戶6857 追問 2021-11-01 13:47

好的,謝謝老師。那之前開的電子普通發(fā)票,就只能這樣入賬了,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-01 13:49

對的是的,是這么做的,你可以問他一下,之前的能退回去重新開吧。

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快賬用戶6857 追問 2021-11-01 14:05

那之前的也太多了吧?我是剛過來的,前些年應(yīng)該都 是這么開的呢

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齊紅老師 解答 2021-11-01 14:07

那你就別糾結(jié)了,直接后期問對方要專票不就可以啦。

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快賬用戶6857 追問 2021-11-01 14:08

好咧,謝謝郭老師

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齊紅老師 解答 2021-11-01 14:09

不用客氣,工作愉快。

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給你開的專票是你們辦公用的可以。
2021-11-01
你好 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第538號)規(guī)定:第十條 下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣:  ?。ㄒ唬┯糜诜窃鲋刀悜?yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù); ……   《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》(財政部、國家稅務(wù)總局令2008年第50號)規(guī)定:第二十一條 條例第十條第(一)項(xiàng)所稱購進(jìn)貨物,不包括既用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(不含免征增值稅項(xiàng)目)也用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅(以下簡稱免稅)項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)的固定資產(chǎn)。   前款所稱固定資產(chǎn),是指使用期限超過12個月的機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、工具、器具等。   根據(jù)上述規(guī)定,如果屬于既用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,又用于免稅項(xiàng)目,則允許抵扣。如果后期改變用途專用于免稅項(xiàng)目,則不允許抵扣。
2022-01-11
你好 是的可以抵扣的??
2022-12-22
可以的,可以用其他進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。
2023-10-26
你好不可以的 餐飲服務(wù)不管什么業(yè)務(wù)都不可以
2021-11-24
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