你好,需要購買方開紅字信息表,這個發(fā)票不需要退回來。
#提問#開出去的專票對方已抵扣,開錯了要拿回來沖紅,對方有什么影響嗎?
去年12月份開給客戶一張13%的專票,現(xiàn)在對方退回說單價開錯了,要怎么紅沖呢,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都已經(jīng)拿回
我們開出去一張專票,隔了2個月對方拿回來要紅沖,但是對方已經(jīng)勾選,是要對方在金稅盤填紅字信息表嗎?
想問下開出去的專票對方已抵扣認證了,需要對方開紅字發(fā)票信息表給我司沖紅是嗎?
購買方開紅字信息表對購買方有影響么?對應(yīng)的是已經(jīng)抵扣過的專票。如果對應(yīng)威抵扣的專票,還有什么影響?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
然后銷售方開紅字發(fā)票。
不可以銷售方開紅字信息表么?
不可以的,對方已經(jīng)認證了,沒法開。