您好 那后期單位有錢了 應(yīng)該還款給老板 減少其他應(yīng)付款
我們老板7月用私人微信支付寶轉(zhuǎn)帳付款,購買了辦公軟件,進(jìn)銷存軟件用友軟件。 我做賬是不是應(yīng)該記負(fù)債,,借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款_老板 等公司對公賬戶有錢后,在沖減其他應(yīng)付款_老板 貸:銀行存款。 這么操作合理嗎?
請問公司一直付款都是老板墊錢記其他應(yīng)付款,手機(jī)收款記的銀行存款,這樣記會不會其他應(yīng)付款太多后期注銷時,有負(fù)債又怎么處理?
老師好,我們公司的賬把職工的報銷都放到其他應(yīng)收款這個科目里了,報銷付款是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 跟其他應(yīng)付款報銷時一樣,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,很多時候在報稅的時候,很多沒付職工的報銷,這樣會不會多繳稅呢?謝謝 因?yàn)闆]報銷的時候,進(jìn)的是其他應(yīng)收款,
學(xué)習(xí)實(shí)操課的銷售商品,代墊的運(yùn)輸費(fèi),是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,收到代墊運(yùn)費(fèi)后就借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,這好像跟我學(xué)的會計實(shí)務(wù)有點(diǎn)不一樣,我記得我學(xué)的是代墊的運(yùn)費(fèi)是應(yīng)收帳款呢……
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,我公司是一般納稅人,對方公司要求稅點(diǎn)要加錢,3%是普票(另加3個點(diǎn)),13%是專票(另加10個點(diǎn)),按那個比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個體工商戶開票金額由原來30萬元申請到80萬稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請?jiān)黾娱_票額度。肇慶合同超時未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個找對方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?金額是44萬
請問暫估主營業(yè)務(wù)成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個主體之間債權(quán)債務(wù)往來,請老師詳解,幫我講解計算合并報表三個主表數(shù)據(jù)是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物就抵扣我們的采購成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門說要按他們提供的固定成本價入庫,但是固定成本價與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門和老板說不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對不上也不用管,我就發(fā)了一個文字說明到財務(wù)群,以后這些問題財務(wù)不做解釋
單位貨幣資金歸還借款嗎?
單位貨幣資金歸還借款 是的
如果不夠還呢?
不夠還 可以用企業(yè)資產(chǎn)抵債
怎么低?賣掉資產(chǎn)抵?
也可以把資產(chǎn)賣給老板
資產(chǎn)賣給老板和別人有什么不一樣?
資產(chǎn)賣給老板和別人沒有什么不一樣 價格要公允
啥意思呢?
就是賣給老板 跟賣給外人價格要一樣 跟市場行情相當(dāng)
是資產(chǎn)直接抵負(fù)債還是賣了抵負(fù)債?
兩種方式都可以的
如果沒有資產(chǎn)呢?
沒有資產(chǎn) 那就無法償還啊
那就不能注銷了?
不需要償還 計入營業(yè)外收入 可以注銷啊
營業(yè)外收入要交稅嗎?
營業(yè)外收入要交稅