你好 是的 需要做的 和開發(fā)票的一樣做
老師,餐飲業(yè)收到餐費的時候,確認主營業(yè)務收入,不需要做應交稅費—應交增值稅嗎
我想問下,確認無票收入的時候還需要計提應交稅費-應交增值稅嗎
你好老師,我想咨詢下房地產(chǎn)預收增值稅的會計處理科目及流程 1,預繳階段借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款等 2、 結(jié)轉(zhuǎn)時借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅 我想問的時 在確認收入的時候借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費這里是寫應交稅費-未交增值稅,還是應交稅費-銷項稅額呢,求老師解答
小規(guī)模納稅人,確認收入的時候,需要貸應交稅費-應交增值稅嗎
免增值稅項目,開發(fā)票收入確認分錄,需要確認應交稅費應交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
您好老師,凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/所有者權(quán)益 凈利潤96836.95,所有者權(quán)益-97178.53這怎么核算,請老師指導一下
老師,請問企業(yè)網(wǎng)銀上銀企對賬一般在什么時候?如何操作?
老師 酒店小規(guī)模 收到財政局轉(zhuǎn)入24年服務業(yè)發(fā)展引導資金計入營業(yè)外收入么?
問題1-高速費怎么來抵扣進項?問題2-在填寫報表的時候需要手動填寫嗎,填寫在哪個模塊
老師,A公司注冊資金100萬,作為B公司的持股股東,現(xiàn)B公司融資按照估值兩倍融資500萬,需要A轉(zhuǎn)股給新進公司,比如出讓20%A的股份(對應注冊資金20萬元)給新進股東,錢全部進入A公司而不是給股東B,那么多余注冊資本金的金額應該計入什么科目?
請問老師,如果一個商品全國定價1個100,3個240,那賣3個時,是按80單價直接開,還是開100單價折扣20
煮播帶貨服務費20%,全部列為推廣費,這個費用入賬需要什么證據(jù)鏈?
銷售網(wǎng)站開發(fā)費計入銷售費用—辦公費?還是廣宣費?
文化建設事業(yè)費是否可以享受小規(guī)模季度30萬以下的免征優(yōu)惠
外地人來面試,報銷車費,屬于什么費用?