你好,需要的哦嗯嗯
老師,餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人,開出去的餐費是 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入-餐費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 嗎?
老師,餐飲業(yè)收到餐費的時候,確認主營業(yè)務(wù)收入,不需要做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅嗎
老師,今年生活服務(wù)業(yè)是不需要繳納增值稅嗎?那我們確認收入的時候是否要有應(yīng)交稅費這個科目來計提呢?今年餐飲行業(yè)是不管營業(yè)額是多少都不需要交稅嗎?
老師,我想請問下,今年餐飲行業(yè)屬于生活服務(wù)類行業(yè)是不需要交稅的,那我確認主營業(yè)務(wù)收入的時候是否還是會計分錄:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金1% ,讓后應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:借:應(yīng)交稅金 貸:營業(yè)外收入
老師好,麻煩問一下我做賬的時候不做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,全部做入主營業(yè)務(wù)收入,等到月底的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 可不可以
營業(yè)收入是十四萬兩千左右
客戶咨詢公司1-6月份的抵扣票夠了嗎怎么查看呢,小規(guī)模公司,出了1-6月份的賬務(wù)利潤表的利潤總額是三十二萬左右,這個要怎么看呢
健康咨詢公司,賣出養(yǎng)生類課程,這個開票應(yīng)該開什么項目的票呢?
老師,在匯算清繳的時候增值稅確認收入和所得稅確認收入是一致的嗎?比如捐贈支出視同銷售的情況,當時增值稅繳納了稅款,那么所得稅匯算清繳的時候需要填A105010嗎?
一般納稅人,建筑施工勞務(wù)多少稅點
小汽車出租屬于有形動產(chǎn)租賃嗎?
老師,老師,借款憑證后面要附什么單據(jù),不附可以嗎
老師,如果供應(yīng)商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關(guān)系是吧,因為我可以在電子稅務(wù)局里去查進項發(fā)票,如果查到了打印出來就行了
企業(yè)需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅,土地約30.85畝,農(nóng)村用地大約2塊,一季度一共需要繳納多少土地使用稅和房產(chǎn)稅
你好,老師,我現(xiàn)在用快賬做的賬。用企業(yè)微信走審批,然后到月底的話直接把企業(yè)微信的審批單和憑證附件拖出來。月底再把快賬上的記賬憑證拖出來。每到月初的時候,我會把上個月的發(fā)票拖出來,有普通發(fā)票和專票。費用有專票的加到記賬憑證里,沒專票的也沒管他?,F(xiàn)在感覺就是這個發(fā)票有點亂,一個月下來記賬憑證有好幾十號。有些有普通發(fā)票有些有專用發(fā)票。有些沒有票。有些要下個月再開。不知道怎么標記,感覺這個有點亂,有讓我頭疼,有什么方法針對這些發(fā)票直接可以把有發(fā)票的標記。沒發(fā)票的也標識,500以下有收入的也標識。不知道怎么弄好。這個快賬軟件里面好像也沒有這種標識。