你好,計(jì)算公式這樣是對(duì)的
老師,您好!以一年應(yīng)納稅額所得額200萬(wàn)的小型微利企業(yè),其應(yīng)納稅額=《100*12.5%+(200-100)*50%》*20%=12.5萬(wàn),如果是小規(guī)模納稅人200*3%=6萬(wàn),這樣交稅不是更省嗎?
老師,小規(guī)模小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超100萬(wàn),例如季報(bào)是8萬(wàn),那企業(yè)所得稅的計(jì)算公式是:8萬(wàn)*12.5%*20% 算嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅是不是根據(jù)21年第8號(hào)文,不超100萬(wàn)的部分,減按12.5%,按20%的稅率算企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人不超100萬(wàn),小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅按5%算是怎樣計(jì)算?計(jì)算公式是怎樣?
殘保金的,上年在職職工人數(shù)是1-12月的人數(shù)相加是嗎
老師,個(gè)體工商戶定期定額的,以前沒(méi)業(yè)務(wù)只是稅務(wù)登記沒(méi)開對(duì)公賬戶,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)想開發(fā)票,購(gòu)買方可以把款打到經(jīng)營(yíng)者個(gè)人賬戶嗎,不開對(duì)公賬戶可以嗎
老師,企業(yè)所得稅這里職工薪酬填一個(gè)月,還是3個(gè)月
老師,請(qǐng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)原來(lái)都沒(méi)有申報(bào)過(guò),是不是可以一直都零申報(bào)呢?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的,填報(bào)表可以填哪里???我記得老師之前有說(shuō)過(guò)填負(fù)數(shù)不好看
我公司是做國(guó)際運(yùn)輸貨物代理的。在申報(bào)第三季度所得稅有出口業(yè)務(wù)勾選,我公司不屬于出口服務(wù)吧
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額金額在資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)欄出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要處理嗎?還是填負(fù)數(shù)即可?
老師,報(bào)銷流程怎么寫
老師社保基數(shù)調(diào)整了怎么申報(bào)調(diào)整社?;鶖?shù)呢?
之前是暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸暫估,(能借做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,還是按什么暫估)沖銷時(shí),用管理費(fèi)用,這樣對(duì)嗎,正確怎么沖
老師,利潤(rùn)總額是否包含所得稅費(fèi)用和其他收益?
你好是的,包括的。利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額。不是利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)