你好,應(yīng)收賬款貸方證明師多收賬款就是預(yù)收賬款!如若是收入發(fā)生應(yīng)收貸方,結(jié)轉(zhuǎn)收入就可以平了 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入!
老師想問一下,每月? 底,各個科目有余額都有必要做平科目嗎,例如:應(yīng)付賬款_某某貸方有余額,一定要做:借應(yīng)付賬款_某某 貸:應(yīng)收賬款_某某?
老師,想問一下應(yīng)收賬款貸方余額如何平賬,有幾種方法
應(yīng)付賬款貸方余額,未分配利潤借方余額,和實收資本貸方余額,公司注銷前要如何把賬做平
老師,那應(yīng)付賬款長期掛賬怎么處理,應(yīng)付賬款借方余額,應(yīng)付賬款貸方余額,有幾種處理方式
老師,賬上應(yīng)收賬款余額在貸方掛了幾年了要怎么平呢,還有個其他應(yīng)付款也在貸方好幾年了
25年1-5電費每個月計提,6月收到房東增值稅專票,怎么做會計分錄
未分配利潤怎么合理化消耗
22年把主營業(yè)務(wù)成本都放在了管理費用,利潤表主營業(yè)務(wù)成本為0,現(xiàn)在反結(jié)賬調(diào)整賬務(wù),管理費用減少主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)了19萬多,利潤不變,就這兩個科目金額變動,這種更正有風(fēng)險嗎?
工會經(jīng)費到底需不需要計提,有的說要有的說不用
想問一個問題,有經(jīng)驗的老師來,就是我們公司一個員工,他的工資都是在北京發(fā)的,但是他開車的費用是在濟南但是呢,我們對于出去差旅是有補貼的,那他這個補貼是在北京還是在濟南發(fā)呢?
24年收到一筆2萬的款,備注工程款,按未開票收入入賬了借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。今年對賬老板說那是圍標(biāo)打來的款,現(xiàn)在從公戶退回了?,F(xiàn)在分錄怎么做,不想更正之前的申報表,這筆款可以怎么處理 分錄怎么做合適
清包工勞務(wù)工程,給工人3個月發(fā)一次工資,個稅應(yīng)該按月申報,還是發(fā)放當(dāng)月一次申報。勞務(wù)人員工資需要按月計提么,發(fā)放是轉(zhuǎn)入成本么。分錄怎么做
請問,假如24年憑證本來是借:應(yīng)交稅費 -增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做成了借:應(yīng)交稅費 -增值稅-銷項稅 營業(yè)稅金及附加-城市維護建設(shè)稅 營業(yè)稅金及附加-教育費附加 營業(yè)稅金及附加-地方教育費附加 貸:銀行存款 25年怎么改?
老師好,飛機票該怎么做賬呢
老師,穩(wěn)崗補貼的工資數(shù)是填寫實際發(fā)放數(shù)還是計提數(shù)
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