你好,這個沒關系的呀,都是損益類的。
老師 求助求助 我把19年的工資做到了勞務成本 然后在利潤表中不體現(xiàn) 到20年1月借 主營業(yè)務收入 貸 勞務成本 做到了1月份中 利潤就減少了 但是現(xiàn)在遇到麻煩了 做19年匯算清繳的時候 企業(yè)所得稅 若是不把這些勞務成本的工資調(diào)增 就導致管理費用中 還有這些費用
每個月結(jié)束,收入費用類的科目(主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、主營業(yè)務稅金及附加、營業(yè)費用、其他業(yè)務收入、其他業(yè)務支出、管理費用、財務費用等)余額要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,計算本年實現(xiàn)利潤情況。年終在正常月度結(jié)轉(zhuǎn)的基礎上,只要將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤科目、進行利潤分配即可。請問老師是必須每個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),為啥導出來的是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
中海服裝有限責任公司在2019年4月在結(jié)轉(zhuǎn)利潤前,各損益類賬戶的發(fā)生額如下:主營業(yè)務收入305000,其他業(yè)務收入55000,主營業(yè)務成本165000,其他業(yè)務成本35000,稅金及附加15000,銷售費用10000,管理費用25000,財務費用10000,營業(yè)外收入為45000,營業(yè)外支出為25000,資產(chǎn)減值損失、公允價值變動損益以及投資損失假定為0。該企業(yè)所得稅稅率為25%。則企業(yè)毛利、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤各為多少?
中海服裝有限責任公司在2019年4月在結(jié)轉(zhuǎn)利潤前,各損益類賬戶的發(fā)生額如下:主營業(yè)務收入305000,其他業(yè)務收入55000,主營業(yè)務成本165000,其他業(yè)務成本35000,稅金及附加15000,銷售費用10000,管理費用25000,財務費用10000,營業(yè)外收入為45000,營業(yè)外支出為25000,資產(chǎn)減值損失、公允價值變動損益以及投資損失假定為0。該企業(yè)所得稅稅率為25%。則企業(yè)毛利、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤各為多少?
中海服裝有限責任公司在2019年4月在結(jié)轉(zhuǎn)利潤前,各損益類賬戶的發(fā)生額如下:主營業(yè)務收入305000,其他業(yè)務收入55000,主營業(yè)務成本165000,其他業(yè)務成本35000,稅金及附加15000,銷售費用10000,管理費用25000,財務費用10000,營業(yè)外收入為45000,營業(yè)外支出為25000,資產(chǎn)減值損失、公允價值變動損益以及投資損失假定為0。該企業(yè)所得稅稅率為25%。則企業(yè)毛利、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤各為多少?
老師,如果曾經(jīng)給一個公司當過法人,現(xiàn)在退出來,換了新法人,那以后如果這個公司一直沒有完成實繳,會不會牽連責任?
你好,企業(yè)所得稅怎么做分錄呢,我現(xiàn)在做的是第二季度。我看4月份有扣了一筆企業(yè)所得稅,那在做4月份的賬是應該怎么做這筆分錄呢
老師 建筑企業(yè) 有個項目是簡易計稅 預交了增值稅,分錄怎么寫?
老師剛才的意思是,商品發(fā)票是商品發(fā)票,合同總金額是總金額的發(fā)票嗎
老師,現(xiàn)在個稅申報的系統(tǒng)能更正前面幾個月加增加人嗎?比方說更正,4月份5月份的加幾個人的工資可以這樣操作嗎?
實驗室氣路及安裝算哪種固定資產(chǎn)
如果裝修公司不給開發(fā)票呢
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2023年收到的進項發(fā)票,進項稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
法人的個人房屋裝修費用怎樣入賬
沒有風險是吧,比如系統(tǒng)識別到之前沒有主營業(yè)務成本現(xiàn)在有了19萬
你好,是的,這個一般是沒關系的,不用擔心。