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20年的費(fèi)用4000元漏記了,21年年初計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的借方4000元。這4000元的費(fèi)用在21年的所得稅申報(bào)中可以當(dāng)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎

2021-10-29 17:00
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-29 17:00

如果說(shuō)你在二零年匯算清繳的時(shí)候,把這個(gè)事先考慮進(jìn)去了,這個(gè)就是可以彌補(bǔ)的。

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快賬用戶5415 追問(wèn) 2021-10-29 17:02

就是20年匯算清繳沒(méi)考慮進(jìn)去,那怎么辦呢

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快賬用戶5415 追問(wèn) 2021-10-29 17:04

我20年本身就是虧損的,21年前三季度利潤(rùn)為正數(shù),繳納所得稅,這4000元的費(fèi)用,要怎么扣除呢

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齊紅老師 解答 2021-10-29 17:09

那你這個(gè)就不能算作二零年的虧損彌補(bǔ),只能算成二一年。

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如果說(shuō)你在二零年匯算清繳的時(shí)候,把這個(gè)事先考慮進(jìn)去了,這個(gè)就是可以彌補(bǔ)的。
2021-10-29
你好,同學(xué)。你21年所得稅是按21年利潤(rùn)再加這個(gè)以前年度調(diào)整的金額作為計(jì)稅依據(jù)處理的
2021-01-18
借:管理費(fèi)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目 貸:以前年度損益調(diào)整 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022-04-20
同學(xué)你好 公司提取盈余公積應(yīng)按照彌補(bǔ)虧損后的利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。
2022-02-17
你好;? ?是的。 月末要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去的? ?;是的??
2022-06-14
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