你好,加工后還在材料還需要進(jìn)一步加工就是原材料,加工后是成品就是庫(kù)存商品
驗(yàn)收入庫(kù)了為啥不是庫(kù)存商品還是原材料呢
公司發(fā)出一批材料加工成品入庫(kù)存,操作是 借:委托加工資 貸:原材料 收到 借:庫(kù)存商品 貸:委托加工物資 支付加工費(fèi)時(shí) 怎么做賬?
委托加工材料,驗(yàn)收入庫(kù)是原材料還是庫(kù)存商品
老師,我們發(fā)一批原材料和紙箱過(guò)去加工半產(chǎn)品,半成品分為面殼底殼,那我借委托加工物資~半成品面殼,委托加工~半成品底殼,貸原材料,周轉(zhuǎn)材料,支付加工費(fèi),借委托加工物資貸應(yīng)付賬款,收回:借庫(kù)存商品~半成品面殼,庫(kù)存商品~半成品底殼,貸委托加工物資,是這個(gè)樣嗎
委托加工問(wèn)題,借原材料5。 貸銀行5。 借委托加工5。 貸原材料。5。 借庫(kù)存商品10。 貸委托加工5。 最后這個(gè)分錄差額怎么平
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒(méi)調(diào)整過(guò),還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過(guò)哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開電子發(fā)票,如果購(gòu)買方的銀行賬號(hào)填寫的不對(duì),但是開出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒(méi)有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn),這300萬(wàn)怎么繳納所得稅,按20%還是25%
所以入庫(kù)后作為原材料是嗎
你好 看你入庫(kù)存時(shí)的狀態(tài).入原材料或者庫(kù)存商品
好的謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快!