你好 1.? 如果很少開? 那就沒有必要托管的 2. 你自己抄稅清卡報稅即可??
你好!老師,我剛聽了個體的專題課,現(xiàn)在有幾個問題不明白,想請教一下1.個體戶必須要建賬嗎?流水賬也可以嗎?如果幾年的個體戶什么都沒有會怎么樣?2.個體戶和小規(guī)模都不存在進項一說,那入庫是不是只靠入庫單就就可以?3.個體現(xiàn)在開具增值稅發(fā)票是代開還說可去稅務局辦理自開,這個是有行業(yè)要求?4.個體戶如果開具的增票超過免稅了,申報增值稅是自己去稅務局填表嗎?還是說也可以通過軟件申報?
老師,注冊公司時到底要選擇小規(guī)模納稅人還是一般納稅人好,哪種納稅少,公司銷貨基本不需要開票,進貨也沒有要發(fā)票,沒有進項。公司是用來開阿里巴巴的網(wǎng)店,屬于自己生產(chǎn)型企業(yè),然后在網(wǎng)上銷售,注冊哪種公司更合適,是屬于生產(chǎn)型企業(yè)然后做電商只在1688網(wǎng)上銷售的,這種需要納稅嗎?
老師,就是我們公司是有三個公司,他一個是一般納稅人,一個小規(guī)模,一個是個體戶。他個體戶跟小規(guī)模的,最主要就是說是用來開票給一個公司,給那個一般納稅人的,最主要就是說有時候是降低他的那個利潤,像這樣我們只是也是說是開發(fā)票,那現(xiàn)在不是好多都是老板都說自己開幾個公司,最主要就是說那些錢轉來轉去,然后好做發(fā)票那些的,那就等于說是是開發(fā)票嘛,對吧,他也沒有正式的業(yè)務往來呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應該怎么處理,公司希望少交點稅
老師,小規(guī)模納稅人剛注冊的,稅務局發(fā)的稅務ukey,平常幾乎也沒什么業(yè)務開票也很少,有必要選擇航天公司的托管嗎?還是拿回來自己抄稅清卡那?
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
老師,小規(guī)模,啥情況下需要找稅務局代開發(fā)票呀?
你好; 你沒有范圍的情況下或者是 沒有買發(fā)票和稅盤 可以代開的?
如果讓稅局批了票,那還能找稅局代開發(fā)票嗎?多長時間批一次票呀?
你好 ;? ? ? ? ? ? ?普票的情況下你確實沒有范圍可以代開的??
老師,沒有什么范圍可以代開? 多長時間批一次票那?
你好 ;這個 沒有規(guī)定哈 。 這個 去申請代開 一般稅務局會開的;? ? ?而且現(xiàn)在你偶爾發(fā)生的業(yè)務 自己都可以直接開票的??