您好!這屬于非房產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn),不管是自建還是外購的,都是除以1+5%后再乘以5%來預(yù)繳增值稅的哦
老師,業(yè)務(wù)6,轉(zhuǎn)讓自建的不動(dòng)產(chǎn),為全額納稅,一般納稅人又沒說簡易計(jì)稅,不是一般計(jì)稅嘛,問的預(yù)繳,稅率0.05不是應(yīng)該全額?(1+0.09)??0.05嘛
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)銷售自建不動(dòng)產(chǎn),1.選擇一般計(jì)稅方法,預(yù)繳增值稅=全部價(jià)款/(1+5%)*5%.那么申報(bào)呢?申報(bào)增值稅=全部價(jià)款/(1+9)*9%-預(yù)繳稅款-進(jìn)項(xiàng)稅額,對嗎?這里一般計(jì)稅方法申報(bào)稅率是9%.2.如果簡易計(jì)稅,申報(bào)與預(yù)繳相同。是嗎?
郭老師請問一下,公司是一般納稅人,主行業(yè) 是簡易征收差額計(jì)稅5%,進(jìn)項(xiàng)不 能抵扣。其他還有一般計(jì)稅6%稅 率的業(yè)務(wù)。那取得整個(gè)公司的房屋 租賃專票,能全部抵扣一般計(jì)稅的 銷項(xiàng)嗎?
老師,請問下這里的提供勞務(wù)派遣服務(wù),一般納稅人選擇簡易計(jì)稅,差額是5%,全額3%,這個(gè)全額稅率是不是寫錯(cuò)了?全額不應(yīng)該是6%嗎
不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓一般納稅人老項(xiàng)目、小規(guī)模納稅人簡易征收, 1.非自建 (1)不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳:轉(zhuǎn)讓差額/(1+5%)×5% (2)機(jī)構(gòu)所在地申報(bào):轉(zhuǎn)讓差額/(1+5%)×5%-預(yù)繳 這里的第二點(diǎn)跟第一點(diǎn)沒有區(qū)別吧?都是差額,那第二點(diǎn)的預(yù)繳不就是第一點(diǎn)計(jì)算出來的金額?
老師,你好,什么是居間費(fèi)用?
老師好,我們是一般納稅人,公司是出了租房子的,現(xiàn)有一個(gè)租戶要一次性交一年的租金給我們100萬,那我們的銷項(xiàng)是130000,但我們這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)才10000,那我們這個(gè)月的增值稅申報(bào)需交12000,下個(gè)月如果進(jìn)項(xiàng)多能不能回來?
老師政府拆遷辦的生活費(fèi)由我們公司出,開的我們公司的發(fā)票直接入福利費(fèi)可以嗎?
請教下, 不想報(bào)表太難看 利潤負(fù)太多, 工資 可以先不入費(fèi)用
有限合伙企業(yè)有利潤沒有分配,因?yàn)橄履暧匈M(fèi)用,這種情況未分配的利潤合伙人需要繳所得稅嗎?
有限合伙對外投資后還沒有實(shí)際出資,需要向稅務(wù)報(bào)送持有權(quán)益性投資情況嗎?
我們是小規(guī)模,6月份收了錢,6月份已經(jīng)記了收入,7月份才給開發(fā)票,那我7月份開發(fā)票時(shí)就不用做賬了是不?
請問營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)都注銷了,一直沒去注銷銀行賬戶有關(guān)系嗎?
?老師發(fā)放到單位的個(gè)人養(yǎng)老金如何做賬
老師,稅金及附加科目,如果小規(guī)模納稅人1個(gè)月開票稅額不超30萬,季度也是不超30萬,當(dāng)月做的稅金及附加需要計(jì)提不享受優(yōu)惠的,還是季度末看看不超30萬再計(jì)提?我知道月不超10萬,假如月超了10萬的情況下