你好 200萬(wàn)是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在 借:銀行存款 90 貸:預(yù)付賬款 90 借:庫(kù)存商品等 增值稅 貸:預(yù)付賬款 110
我司20年10月給供應(yīng)商支付了一筆貨款200萬(wàn),但是由于貨物出現(xiàn)問(wèn)題,和供應(yīng)商打了官司。21年6月法院判決對(duì)方退回貨款90萬(wàn),對(duì)方于當(dāng)月退回90萬(wàn),并將110萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)給了我司,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)如何做賬
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬(wàn)貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對(duì)應(yīng)做入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目?jī)?nèi),當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報(bào)后,稅務(wù)局說(shuō)供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票有問(wèn)題,需要將這7萬(wàn)元從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來(lái)。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬(wàn),現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請(qǐng)問(wèn)這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬(wàn) 貸:銀行存款 7萬(wàn) 2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 7萬(wàn) 3.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -7萬(wàn)
老師請(qǐng)問(wèn):我公司2021年9月從供應(yīng)商處采購(gòu)了一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,合同上列明的含稅總價(jià)是185000元,2021年9月簽訂合同后預(yù)付了92500元,92500元發(fā)票已于2021年10月入賬并抵扣了增值稅,現(xiàn)在我公司需要中止這項(xiàng)采購(gòu),尾款不再支付,退貨給供應(yīng)商,因我方提出中止,故預(yù)付款92500元不需要供應(yīng)商退給我方。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)付款發(fā)票、以及已付出的92500元,應(yīng)如何處理,如何做賬?
我有個(gè)問(wèn)題,就是八月份打多了一筆錢(qián),5萬(wàn),打了兩次,一次應(yīng)該付的,后來(lái)老板在我不知情的情況下又打了,當(dāng)時(shí)他說(shuō)這筆錢(qián)當(dāng)做是貨款,實(shí)際是對(duì)方已經(jīng)退回到她的私人微信上面,就相當(dāng)于供貨商并沒(méi)有多收。九月要支付這個(gè)供應(yīng)國(guó)10萬(wàn),老板私人打了五萬(wàn),就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢(qián),公司只需要打5萬(wàn),不明白怎么做賬,有點(diǎn)繞
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢(qián),就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開(kāi)始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開(kāi)了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話(huà)要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
那如果對(duì)方開(kāi)的是200萬(wàn)的發(fā)票,那退回的90萬(wàn)是做營(yíng)業(yè)外收入?
是的啊,這個(gè)200萬(wàn)已經(jīng)是有發(fā)票了的
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽?zhuān)ヾ