你好,他能拿發(fā)票來報(bào)銷嗎?或者是做一部分,他的工資6萬以內(nèi)不需要交個(gè)稅的。
請教一下老師,現(xiàn)在公司賬上有未分配利潤150萬,公司只有一位股東,由于需要繳納個(gè)稅30萬這個(gè)股東不愿意,想問下有其他方法將未分配利潤分配出來嗎?
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個(gè),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個(gè)稅?一下子利潤分配掉要交這么多個(gè)稅,老板不愿意,實(shí)際賬上并沒有這么多利潤
請教老師,公司目前已經(jīng)累計(jì)未分配利潤12萬,現(xiàn)在股東需要退出,股東又不愿意繳納個(gè)人所得稅,這種情況如何合理避稅?
老師,目前公司有股東需要辦理撤資退股,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給另一位股東,轉(zhuǎn)讓價(jià)為0,相當(dāng)于送,公司報(bào)表上有幾十萬未分配利潤,請問這種情況,出讓股東(一位是有限合伙人、一位是自然人)還需要交股息紅利的所得稅嗎?
我公司注冊資本1000萬,為認(rèn)繳制。股東B出資390萬,實(shí)繳39萬,上月我公司未分配利潤228.7萬。本月股東B預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)。像我公司的這種情況,股東B以什么價(jià)格轉(zhuǎn)讓股權(quán)?其應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為多少?受讓方需要繳納什么稅金?謝謝老師
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
可以先用發(fā)票報(bào)銷一部分,然后一部分做他的工資(6萬以內(nèi)不交個(gè)稅),是這么理解嗎?由于前期已經(jīng)盈利,現(xiàn)在做到虧損,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)不認(rèn)可呀?
哦,對的是的,你們先別做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,隔了一個(gè)月之后再做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。