你好 借生產(chǎn)成本 貸 制造費(fèi)用
分配結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用(制造費(fèi)用以A、B產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配,生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用5 000工時(shí),生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用3 000工時(shí))。制造費(fèi)用總額為21620
結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用(制造費(fèi)用以甲、乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配)。
(13)計(jì)提本月車間用固定資產(chǎn)折舊¥2500(14)結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用(制造費(fèi)用以甲,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例為根本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配)(15)期末產(chǎn)品完工驗(yàn)收入庫結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本其中甲產(chǎn)品125噸乙產(chǎn)品40噸會計(jì)分錄怎么寫
結(jié)轉(zhuǎn)并分配本月制造費(fèi)用。制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資的比例分配。
制造費(fèi)用以ab產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配,怎么做?
老師,23年年度賬務(wù)中計(jì)提人員工資是60000但是年度報(bào)表中是計(jì)提了80000這現(xiàn)在我再24年憑證中應(yīng)該怎么做調(diào)整科目分錄
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專業(yè)合作社會計(jì)制度中沒有其他收益這個(gè)科目
銷售稻殼23年和24年無票收入提稅的時(shí)候按13%繳納增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能退稅嗎?
老師好,2024年有業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000,匯算清繳調(diào)增了800,這800要不要賬務(wù)和報(bào)表處理。調(diào)增前后企業(yè)都是虧損的哦。
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會計(jì)分錄
專項(xiàng)資金購買固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會計(jì)處理
老師麻煩問一下,我2025年一季度單位員工沒在個(gè)稅APP加上贍養(yǎng)老人的信息,這樣就多交個(gè)稅了,等2026年匯算清繳的時(shí)候加上贍養(yǎng)老人的信息,是不是多交的稅可以申請退回,謝謝老師
電子加工,只是加工的,請問怎么報(bào)稅呢
老師,公司成立了好幾年,但2024年才開始建賬,2024建賬時(shí)期初庫存數(shù)據(jù)是要實(shí)盤數(shù)錄入的。2024年支付了以前年度的材料款,做賬時(shí)掛了供應(yīng)商的往來賬,但因?yàn)椴皇?024年購進(jìn)的材料,不能直接入原材料賬,這個(gè)供應(yīng)商的往來賬如何平賬呢?
老師你好,單位買的水果用來祭祀,記什么費(fèi)用
期末產(chǎn)品完工驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本,其中甲產(chǎn)品125噸,乙產(chǎn)品40噸。
借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本
出售甲產(chǎn)品15噸,售價(jià)為400元/噸,出售乙產(chǎn)品20噸,售價(jià)為800元/噸,增值稅稅率為13%,價(jià)稅款已收并存入銀行。
借:銀行存款(或現(xiàn)金、應(yīng)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
向光華廠出售甲產(chǎn)品85噸,售價(jià)為400元/噸,增值稅稅率為13%,價(jià)稅尚未收到。
應(yīng)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我想請問一下為什么要貸主營業(yè)務(wù)收入
主營業(yè)務(wù)收入是指企業(yè)從事本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所取得的營業(yè)收入
本期發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用4600元,其中運(yùn)雜費(fèi)2800元,其他費(fèi)用1800元。
借:銀行存款(或現(xiàn)金、應(yīng)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)