那是不是前期無票的銷售收入沒有入賬,就是需要現(xiàn)在賬實相符,補做無票的銷售收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
老師,我們是茶館服務(wù),前期貨回來啦,沒有成本票,但是先賣了茶葉。我這個賬務(wù)處理:入庫時候,借:庫存商品 貸:預(yù)提費用 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品?
請問老師,我單位,期初庫存商品50萬,我發(fā)現(xiàn)這部分庫存商品在7月的時候借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。結(jié)轉(zhuǎn)沒了。但是我單位沒有出售圖書的記錄?
老師好,我們買回來的庫存商品,沒有期初,現(xiàn)在從新開始盤點庫存,錢也是以前付了,現(xiàn)在庫存商品要入賬,借庫存商品,貸方記什么?等結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
老師 庫存商品的進銷存里有明細 我在做賬做分錄的時候 還要注明出庫商品的明顯嗎?比如 進貨 借:庫存商品-**** 貸方 現(xiàn)金 銷售后 做結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營成本 貸方:庫存商品-****
請問下工業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,我的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是 借:庫存商品35萬 貸:生產(chǎn)成本35萬 銷售商品時我的分錄是 借:銀行存款 12萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入是13萬 那么現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 最后這個分錄成本我應(yīng)取那個數(shù)呢?
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
21年是沒有出售圖書的記錄的,您是是20年做收入了,放到21年結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
那應(yīng)該是前期的收入沒有做,現(xiàn)在補做收入
老師,我沒有看到出售圖書的收入呀?收入是服務(wù)費收入,不是賣書的收入?
如果是服務(wù)費收入,就是不存在結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的成本,是結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)費收入對應(yīng)的勞務(wù)成本