你好,在建工程轉到固定資產(chǎn)
老師下午好,請教一個問題,我公司做鋼材貿(mào)易的,現(xiàn)在租了一塊地準備做倉庫,這塊地還沒有進行施工過,后期處理應該是要填平翻修等等,現(xiàn)在公司買了一臺起重機安裝在這塊地上,起重機二十萬是二手的沒有發(fā)票,我會計做了固定資產(chǎn),稅法是把這筆抽出來了,后面又陸續(xù)買了安裝這臺起重機要用的電纜線 不銹鋼板,其他零件有增值稅發(fā)票,我是想問這個會計和稅法我要怎么處理,后面零件有發(fā)票的我要怎么入賬增值稅可以拿來抵扣嗎,這個倉庫可以做在建工程處理嗎,,,地的租金我每月是做到待攤費用里面的這樣對嗎
老師們好,我想問下公司安了一套車牌識別系統(tǒng),總價款包括了(設備材料、安裝呀、運費等),最后我把它從在建工程轉到哪里面去,是轉無形資產(chǎn),還是長期待攤費用
私車公用,車輛費報銷,只需要做一個私車公用的協(xié)議就行了么?
老師麻煩一下現(xiàn)在全部員工需要交保險不交怎么處理
老師,建筑勞務公司開出的勞務發(fā)票怎樣做會計分錄?
老師就是我現(xiàn)在有個問題,我知道成本是100元,老板的意思是想毛利率在20%,那我的銷售單價是125元,但是我不曉得20%能不能賺錢,這個只是算的材料的毛利,并沒有加制造費用,銷售費用,管理費用,財務費用,我這邊1-6月制造費用合計是1225637.09,銷售費用合計是234021.07,管理費用合計是577133.66元,財務費用合計是111552.42元,我要按照什么公式才能吧這個費用加在這次報價里面去啦?1-6月總的銷售收入是9266506.91元,總成本是7404977.41元,請問老師怎么算?
請問下, 建筑工程項目 實際是勞務費, 但是給我們開的是工程服務 是不是要退出去重新給我們開
老師,一般納稅人,如果進項100,銷項70,當期我可以把100都勾了,留下30,到下個月繼續(xù)抵扣不?分錄怎么寫?
老師,數(shù)電的紙質(zhì)發(fā)票是要對方打印下來給到我們原件嗎,我們邊沒法下載
老師,您好!為何我做的結轉損益后本年利潤上是一個負數(shù)80376
老師,請問以無形資產(chǎn)投資子公司需要繳納什么稅
請問,個人代開發(fā)票交稅,怎么算稅費?建筑勞務
雖然看得到實物,但是主要付的還是系統(tǒng)錢 ,不是更偏向于無形資產(chǎn)嗎?
那么你就不需要過度在建工程
資金又比較大
直接計入無形資產(chǎn),每月攤銷的
那就只能無形資產(chǎn)了
對,直接計入無形資產(chǎn),每月攤銷的
謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦??