您好同學。乘以1-10%是在剔增值稅。你在給煙農(nóng)支付價款中含增值稅,增值稅怎么算呢,由于后續(xù)生產(chǎn)卷煙,所以就是購買價款乘10%,由于增值稅是價外稅,所以在算消費稅要從價款中把增值稅剔除。我的解釋您能理解嗎,同學
15、甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年6月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( )萬元。 答案: 乙企業(yè)應代收代繳消費稅=[(100+100×10%)×(1+20%)×(1-10%)+7.44+12]÷(1-30%)×30%=59.25(萬元) 問題:答案中的×(1-10%)是什么意思?
甲卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年10月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價110萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲;向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費10萬元、增值稅1.3萬元。該批煙絲已收回入庫,但本月未領用。乙企業(yè)無同類煙絲銷售價格。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅=〔110×1.1×1.2×(1-10%)+10〕/(1-30%)×30% 老師您好,我想知道其中的(1-10%)是什么意思,不明白,謝謝您
1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)S牌參煙(不含稅調(diào)撥價為100元/標準條)及雪茄煙,本年7月發(fā)生如下業(yè)務: (1)從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付煙葉收購價款110萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補貼,將其運往A企業(yè)委托加工成煙絲;向A企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費10萬元、增值稅1.3萬元。該批煙絲已收回入庫,但本月未領用。A企業(yè)無同類煙絲銷售價格。 (2)從乙企業(yè)購進煙絲,取得增值視專用發(fā)票,注明價款500萬元、增值稅65萬元。 (3)從小規(guī)模納稅人購進煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元、增值稅9萬元。
1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)S牌參煙(不含稅調(diào)撥價為100元/標準條)及雪茄煙,本年7月發(fā)生如下業(yè)務: (1)從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付煙葉收購價款110萬元并按規(guī)定支付了10%的價外補貼,將其運往A企業(yè)委托加工成煙絲;向A企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費10萬元、增值稅1.3萬元。該批煙絲已收回入庫,但本月未領用。A企業(yè)無同類煙絲銷售價格。 (2)從乙企業(yè)購進煙絲,取得增值視專用發(fā)票,注明價款500萬元、增值稅65萬元。 (3)從小規(guī)模納稅人購進煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300萬元、增值稅9萬元。 (4)進口一批煙絲,支付貨價290萬元、經(jīng)紀費10萬元,該批煙
從煙農(nóng)手中購進煙葉支付煙葉收購價款,110萬元,并按規(guī)定支付了10%的價外補貼,將其運往a企業(yè)。委托加工業(yè)是向a企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費10萬元,增值稅1.3萬元,該批煙絲已收回入庫,但本月未領,用a企業(yè)無同類煙絲銷售,價格計算a企業(yè)本月5月應代收代繳的銷費稅。
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?