應(yīng)交消費(fèi)稅=(50*10000+60*13000+100*12000+100*13000)*20%+(50+60+100+100)*0.5*2000=756000+310000=1066000元 借:稅金及附加1066000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅1066000
某糧食白酒生產(chǎn)企業(yè)1月2日銷售50噸白酒,每噸10000元;7日銷售60噸白酒,每噸13000元;12日銷售100噸白酒,每噸12000元;20日以100噸白酒換取小轎車一輛,價值10萬元。白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。 要求:計(jì)算該企業(yè)1月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額,并進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。
1.某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒和啤酒。2020年10月銷售糧食白酒30噸,取得不含稅銷售額105000元;銷售啤酒150噸,每噸不含稅售價2900元。本月銷售糧食白酒收取包裝物押金9040元,銷售啤酒收取包裝物押金2260元。(白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,從量稅額為0.5元/500克;啤酒的消費(fèi)稅稅率為220元/噸)要求:計(jì)算該酒廠消費(fèi)稅稅額
1.某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒和啤酒。2020年10月銷售糧食白酒30噸,取得不含稅銷售額105000元;銷售啤酒150噸,每噸不含稅售價2900元。本月銷售糧食白酒收取包裝物押金9040元,銷售啤酒收取包裝物押金2260元。(白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,從量稅額為0.5元/500克;啤酒的消費(fèi)稅稅率為220元/噸)要求:計(jì)算該酒廠消費(fèi)稅稅額
某酒廠生產(chǎn)糧食白酒和黃酒,2019年4月銷售自產(chǎn)的糧食良酒100噸,其中50噸售價為6000元/噸,另50噸售價為6100元/噸;銷售自產(chǎn)的黃酒19240升;銷售白酒泡制的酒10噸,售價為4000元/噸。其中糧食白酒適用復(fù)合稅率,比例稅率為20%,定額稅率為0.5元1500克。以上單價均為不含增值稅的單價。要求:計(jì)算該酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒、啤酒和紅酒|。2021年1月的(1)銷售糧食白酒100斤,取得不含稅銷售額10000元。(2)銷售啤酒1噸,每噸不含稅售價3050元。(3)銷售禮品套裝100套,不含稅售價為300元/套,每套包括糧食白酒2斤,單(4)收取糧食白酒品牌使用費(fèi)100元;銷售糧食白酒收取包裝物押金100元;銷售單價70元。已知白酒定額稅率0.5元/斤,比例稅率20%;甲類啤酒定額稅率250元/噸。請記100元。月應(yīng)納的消費(fèi)稅。
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
6月份修改的五月份增值稅申報表做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.4萬,然后6月份補(bǔ)交的增值稅滯納金,這個賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報個稅,有一個員工1月份申報的時候是按累計(jì)減除費(fèi)用60000元計(jì)算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報個稅,系統(tǒng)自動按照累計(jì)減除費(fèi)用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報6月份的,這個員工申報不成功,顯示未按上一屬期6萬申報,我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個員工工資預(yù)繳的時候己經(jīng)減除6萬的費(fèi)用了,年報的時候工勞搞特一起匯算時候還需要 再一次減除6萬嗎減除
現(xiàn)在的智能家居 比如智能窗簾 智能馬桶 這些都是哪個稅收編碼
老師,公司法人有2個公司A和B,法人在A公司買社保,工資0申報(A公司準(zhǔn)備停止一切業(yè)務(wù),沒有員工申報個稅),把法人工資在B公司正常申報可以嗎
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,我們是小規(guī)模執(zhí)行的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,可以直接補(bǔ)提10000,計(jì)入今年五月的費(fèi)用里嗎?
無人機(jī)噴灑農(nóng)藥,帶藥和不帶藥所得稅都免嗎
銀行收到多筆一個人付款,可以一起做賬嗎 ?
6月份補(bǔ)交的去年12月份增值稅這個賬是做在5月份還是6月份