用往來資金上支付?意思是借的其他單位的錢還是咋的?
老師,我問個問題,事業(yè)單位在舊的制度下年末已經(jīng)計(jì)提了人員工資,到新的年度啟用新的政府會計(jì)制度后,支付人員工資時除了財(cái)務(wù)會計(jì)的分錄,預(yù)算會計(jì)需要做分錄嗎?如果做怎么做這個分錄?
你好,做政府會計(jì)的時候,收到財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書的情況做分錄一定需要預(yù)算會計(jì)嗎? 有財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書的情況可以使用非財(cái)政撥款收入的對應(yīng)分錄嗎? 收到財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書的情況支付工資的分錄怎么做,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師您好,事業(yè)單位,2019年在建工程的設(shè)計(jì)費(fèi)沒做結(jié)算就按合同價支出了(資金性質(zhì):公共財(cái)政預(yù)算資金),并且在19年在建工程已轉(zhuǎn)入公共基礎(chǔ)設(shè)施,2020年補(bǔ)做了結(jié)算,結(jié)算價低于合同價,設(shè)計(jì)單位退回多支的部分,我單位又用這部分退款支付結(jié)算費(fèi)(資金性質(zhì):單位往來款),如何賬務(wù)處理?需要幾筆分錄?公共財(cái)政預(yù)算資金支出的款項(xiàng)會涉及財(cái)務(wù)會計(jì)、預(yù)算會計(jì)的賬務(wù)處理,單位往來款支出的款項(xiàng)又只設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)賬務(wù)處理,完全搞不明白呀,求解答
我們單位這個月發(fā)了兩個月的工資和公積金但是只發(fā)了一個月的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金還有醫(yī)保的錢,怎么做賬呀?我們單位用的是政府會計(jì)制度,財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)的分錄怎么做?
老師你好,政府會計(jì)制度,用往來資金上支付的單位壁掛爐天然氣管道費(fèi)用,怎么做財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)的分錄
姜再斌老師好!我是一家協(xié)會的會計(jì),會長用自己的錢購一輛車,產(chǎn)權(quán)證上是協(xié)會的名字,買保險是掛靠協(xié)會的。現(xiàn)在要把車賣掉,帳務(wù)如何處理?買家該把買車款打給誰?
匯算清繳福利費(fèi)最多扣除工資總額的14%,指的是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)的14%
老師好~咨詢下,科目余額表顯示:期初,其他應(yīng)收款-公積金借方為500 應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導(dǎo)致的?公積金公司本月支付,目前是剛剛接過來的賬套。匯算清繳填寫中,公積金本年計(jì)提和實(shí)際繳費(fèi)如果不一致 按照什么口徑?
購進(jìn)原材料開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,機(jī)械配件還有其余沒有開票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
編制假報表是怎么改出來的。經(jīng)營貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動的
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
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是我們單位上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金
借:單位管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
我們是先申請錢,上級把錢打到我們零余額賬戶里,這一筆怎么做分錄
借:單位管理費(fèi)用 貸:零余額賬戶 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶
借:單位管理費(fèi)用 貸:零余額賬戶 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶
借:單位管理費(fèi)用 貸:零余額賬戶 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶
錢到我們單位怎么做分錄
借:零余額賬戶 貸:財(cái)政撥款收入 借:資金結(jié)存-零余額賬戶 貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入
天然氣管道個壁掛爐應(yīng)該屬于固定資產(chǎn)吧
資金量大,使用時間長那你就列入固定資產(chǎn)就是
那怎么做分錄
借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶
收到工資社保費(fèi)用時,怎么做分錄?分不分行政事業(yè)和臨聘人員
抱歉,這又是一個問題了哈,請另外申請回答