你好,已經(jīng)發(fā)生費(fèi)用但未取得發(fā)票
我年初時(shí)預(yù)提了一部分銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 期間也來了部分發(fā)票,做的 借:銷售費(fèi)用(紅字) 其他應(yīng)收款 銷售費(fèi)用 (正數(shù)) 貸:預(yù)付賬款;但年底發(fā)票并沒回來完,我怎么沖回這剩余沒來發(fā)票的部分
老師,為什么我們的招待費(fèi)都記入管理費(fèi)用-招待費(fèi),不能記制造費(fèi)用銷售費(fèi)用呢
為什么我們會計(jì)年底會預(yù)提一部分費(fèi)用(有銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,制造費(fèi)用 )
制造費(fèi)用,管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用會計(jì)分錄要設(shè)明細(xì)嗎
老師管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,單位承擔(dān)的社保費(fèi),住房公積金分著計(jì)提,為什么制造費(fèi)用,單位承擔(dān)的社保,住房公積金不分著計(jì)提,都記制造費(fèi)用
老師,公司借了股東好多錢,現(xiàn)在打算把借款的往來款轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎。需要什么稅務(wù)處理嗎,
郭老師,問一下,專票在電子稅務(wù)局里不抵扣勾選,做分錄的時(shí)候,就是按照普通發(fā)票入賬就可以了是吧?不用做進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出的吧?
老師,員工離職把下個月的工資和當(dāng)月的一起發(fā)放的,這個怎么做賬呀?
老師您好,審計(jì),會計(jì)分錄測試總體包括全年的標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)分錄,非標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)分錄和期末做出的其他調(diào)整這仨對嗎??
老師養(yǎng)植多寶魚的企業(yè),有倆個一般納稅人,A和B,現(xiàn)在b公司沒有業(yè)務(wù),之前b把魚買給a,之間有大量往來,現(xiàn)在b想變更股東,稅局不讓說往來太多,老師怎么處理一下啊,
請問老師貿(mào)易公司,貨物出口報(bào)關(guān)了確認(rèn)收入了上個月,客戶還沒有給我們成本票,這個情況怎么處理呢
一般戶可以發(fā)放工資嗎
我們公司給員工買的意外險(xiǎn),買的時(shí)候記得預(yù)付賬款,收到發(fā)票時(shí)直接記管理費(fèi)用合適嗎?
老師 訂機(jī)票的 購買的航空意外險(xiǎn) 是并入交通費(fèi)機(jī)票款嗎
報(bào)關(guān)單上只有申報(bào)日期沒有出口日期,是預(yù)錄入編號,這個什么時(shí)候可以有帶出口日期的報(bào)關(guān)單
他預(yù)提的費(fèi)用是借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用, 預(yù)提了這部分費(fèi)用是不是即使票在匯算清繳以后來的,也可以直接沖其他應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用
你好,不是的,你支付才能沖其他應(yīng)付款
那就是說,即使我年底預(yù)提了費(fèi)用如果在匯算清繳前票沒有來的話,我還是要納稅調(diào)增對嗎
對,匯算清繳前未取得發(fā)票需要調(diào)增
那我感覺預(yù)提費(fèi)用沒有任何意義
也有點(diǎn)意義,如果能取得發(fā)票就這樣處理比較合適