你好‘ 借 固定資產(chǎn) 貸 其他應(yīng)收款-暫估’
老師,我想問一下:公司購買設(shè)備的發(fā)票一直沒收到,然后對方因為各種原因不會開給我們怎么做賬呢?設(shè)備已收到
老師,小規(guī)模納稅人收到個人買賣給公司的設(shè)備,設(shè)備貨物已收到,但是沒給對方付款,也未收到對方代開發(fā)票,怎么做分錄
老師,小規(guī)模納稅人收到個人買賣給公司的儀器,儀器已收到,并且安裝好了,但是沒給個人付款,也未收到對方代開發(fā)票,怎么做分錄
小規(guī)模納稅人,公司購入一臺設(shè)備單價20萬,約定合同完成后對方再贈送一臺相同的設(shè)備給我們,設(shè)備已到并調(diào)試好,支付了預(yù)付款但發(fā)票未開,請問這個要怎么做賬?
老師好,有兩個問題: 1、一般納稅人公司,公司購買了幾臺設(shè)備,貨物已經(jīng)到了,款項未付,發(fā)票也未收到,請問怎么做賬? 2、小規(guī)模公司,當月有銷售,已收到款,并開具發(fā)票,后續(xù)銷售退回,款項退回,但發(fā)票未紅沖,請問怎么做賬?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
收到發(fā)票怎么做賬
收到個人去稅務(wù)局開的發(fā)票怎么做賬
借 固定資產(chǎn)? 負數(shù)? 貸 其他應(yīng)收款-暫估’? 負數(shù) 發(fā)票入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 其他應(yīng)收款’
是設(shè)備不是固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)安裝了,只是沒有給對方付款,因為對方還沒開發(fā)票
你好‘ 借 管理費用 貸 其他應(yīng)收款-暫估’
這比 借 管理費用 貸 其他應(yīng)收款-暫估,分錄什么時候做
你沒有收到發(fā)票,沒有付款的,做的分錄
付款了就是借:其他應(yīng)收款-暫估 貸:銀行存款嗎?
借 管理費用? 負數(shù) 貸 其他應(yīng)收款-暫估? 負數(shù) 借 管理費用 貸 銀行存款 ??
這些暫估分錄和負數(shù)記賬憑證,后面附什么憑證
這個不需要附件 借 管理費用? 負數(shù) 貸 其他應(yīng)收款-暫估? 負數(shù) 取得發(fā)票。 借 管理費用 貸 銀行存款