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老師,小規(guī)模納稅人收到個人買賣給公司的設(shè)備,設(shè)備貨物已收到,但是沒給對方付款,也未收到對方代開發(fā)票,怎么做分錄

2021-10-25 00:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-25 00:04

你好‘ 借 固定資產(chǎn) 貸 其他應(yīng)收款-暫估’

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快賬用戶2021 追問 2021-10-25 00:05

收到發(fā)票怎么做賬

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快賬用戶2021 追問 2021-10-25 00:06

收到個人去稅務(wù)局開的發(fā)票怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-10-25 00:07

借 固定資產(chǎn)? 負數(shù)? 貸 其他應(yīng)收款-暫估’? 負數(shù) 發(fā)票入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 其他應(yīng)收款’

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快賬用戶2021 追問 2021-10-25 00:08

是設(shè)備不是固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)安裝了,只是沒有給對方付款,因為對方還沒開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-10-25 00:09

你好‘ 借 管理費用 貸 其他應(yīng)收款-暫估’

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快賬用戶2021 追問 2021-10-25 00:13

這比 借 管理費用 貸 其他應(yīng)收款-暫估,分錄什么時候做

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齊紅老師 解答 2021-10-25 00:14

你沒有收到發(fā)票,沒有付款的,做的分錄

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快賬用戶2021 追問 2021-10-25 00:16

付款了就是借:其他應(yīng)收款-暫估 貸:銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-25 00:36

借 管理費用? 負數(shù) 貸 其他應(yīng)收款-暫估? 負數(shù) 借 管理費用 貸 銀行存款 ??

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快賬用戶2021 追問 2021-10-25 00:38

這些暫估分錄和負數(shù)記賬憑證,后面附什么憑證

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齊紅老師 解答 2021-10-25 00:40

這個不需要附件 借 管理費用? 負數(shù) 貸 其他應(yīng)收款-暫估? 負數(shù) 取得發(fā)票。 借 管理費用 貸 銀行存款

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你好‘ 借 固定資產(chǎn) 貸 其他應(yīng)收款-暫估’
2021-10-25
您好。借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款
2021-10-25
您好,根據(jù)協(xié)議,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款等,抵押給融資租賃是經(jīng)營租賃還是?
2023-12-14
您好,這個可以先暫時不入賬
2025-04-17
同學(xué)你好,賣給誰就是給誰開票的 就像超市里賣給個人物品,發(fā)票就是開給個人的 只是說,你不能給個人開具 專用發(fā)票,只能普通發(fā)票。
2024-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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