您好 因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是會(huì)計(jì)利潤(rùn) 所得稅匯算清繳是稅法利潤(rùn) 有差異
老師好!請(qǐng)問(wèn)每年做得匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的可彌補(bǔ)虧損明損數(shù)據(jù)(圖2紅色數(shù)據(jù))跟資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)(圖1)數(shù)據(jù)有什么勾稽關(guān)系嗎?謝謝
老師,所得稅匯算彌補(bǔ)虧損明細(xì)中都是正數(shù),沒有虧損,為什么資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)中未分配利潤(rùn)年初數(shù)和期末數(shù)為負(fù)數(shù)?
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),是不是報(bào)稅的時(shí)候一般都可以彌補(bǔ)以前年度虧損
老師,如何用今年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤(rùn),那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
您好, 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn) 期初為負(fù)數(shù),期末為正數(shù),是盈利了還是虧損了?
首次出口退稅有五個(gè)可跳過(guò)的疑點(diǎn)能申報(bào)退稅嗎?是警告類的疑點(diǎn)
企業(yè)里面的取暖費(fèi)走的是管理費(fèi)用,在填匯算表的時(shí)候規(guī)在管理費(fèi)用里面的哪個(gè)分項(xiàng)里面
老師好, 做工商年報(bào)公示時(shí),參保各險(xiǎn)種人數(shù)是填寫去年12月份的人數(shù)嗎?
公司名字有一臺(tái)車,進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,現(xiàn)在想賣掉,賣車的銷項(xiàng)稅,可以用其他發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣嗎
委托加工物資受托方代收代繳的消費(fèi)稅不是通過(guò)稅金及附加科目核算嗎
老師下午好,請(qǐng)問(wèn)“土地復(fù)墾”項(xiàng)目人材機(jī)的比例是多少?
請(qǐng)問(wèn)安徽的一家商業(yè)管理有限公司變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍這該怎么勾選
老師匯算清繳的時(shí)候,工資薪金和個(gè)稅里面的差了好幾十萬(wàn),這個(gè)是不填比較好,還是按帳上的填
從租和從價(jià)的房產(chǎn)稅分別是多久申報(bào)一次?
個(gè)稅申報(bào)時(shí)間和電子稅務(wù)局申報(bào)到期日是一致的嗎
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老師,我發(fā)圖片你看看,匯算沒納稅調(diào)整
您發(fā)的是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 要看匯算清繳主表里面
還有老師,20年資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)合計(jì)是11243389.46,為什么在21年資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)是11239035.96。兩個(gè)數(shù)不相等,這樣子是為什么
是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成下期的么
老師,稍等哈
好的 等您截圖我看看
老師,截圖有點(diǎn)小,看得清不
匯算清繳主表也是盈利 您利潤(rùn)表12月本年累計(jì)利潤(rùn)總額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
跟匯算主報(bào)金額一致115271.34
還有老師,20年資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)合計(jì)是11243389.46,為什么在21年資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)是11239035.96。兩個(gè)數(shù)不相等,這樣子是為什么
是做賬軟件,但是外賬公司做的,我核對(duì)發(fā)現(xiàn)不對(duì),所以問(wèn)下老師
請(qǐng)問(wèn)公司是哪一年開始成立的?
那應(yīng)該是軟件結(jié)轉(zhuǎn)下年的時(shí)候有科目結(jié)轉(zhuǎn)不正確 您核對(duì)一下是哪個(gè)欄次的金額期初數(shù)跟期末數(shù)不一致了
是2009年,老師
那您看下2009年是不是虧損金額比較大 一直彌補(bǔ)到現(xiàn)在還是虧損
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)