同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?0.01 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ? 0.01?
#提問(wèn)#老師,申報(bào)增值稅表的增值稅比實(shí)際開票金額少0.01怎么辦?還有0.01的增值稅該怎么辦?相差0.01是不是不礙事 直接申報(bào)
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)貸方科目多了0.01,即:計(jì)提的比實(shí)際繳納的多了0.01,分錄該如何做?
老師,計(jì)提的印花稅和實(shí)際繳納的印花稅,有0.08的差異,老師我該怎么做憑證沖銷這個(gè)差額?
老師,計(jì)提的增值稅和實(shí)際的增值稅,有0.01的差異,老師我該怎么做憑證沖銷這個(gè)差額?實(shí)際比計(jì)提的多0.01
老師,請(qǐng)問(wèn)賬面計(jì)提的增值稅和實(shí)際扣款的增值稅差一分錢該怎么調(diào)呢?沒(méi)有少計(jì)提,應(yīng)該是四舍五入產(chǎn)生的差異
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人無(wú)票收入申報(bào)時(shí)候填在什么地方?
老師,我二年沒(méi)有工作了,請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在個(gè)體戶跟小規(guī)模納稅人有什么優(yōu)惠政策和改變的地方嗎
建筑分公司是小規(guī)模幫建筑總公司一般納稅人支付貨款。然后總公司出了一個(gè)讓分公司支付貨款的委托書。然后合同也是總公司的。讓供應(yīng)商開百分之十三專票給總公司這樣有問(wèn)題嗎?購(gòu)進(jìn)的電纜
我們是做電商的,客戶購(gòu)買用了賒銷。 然后我們做賬就先確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù) 第二個(gè)月的時(shí)候,客戶說(shuō)要開票,我們開票了。這個(gè)賬務(wù)需要調(diào)整嗎? 我們是小微企業(yè)。
336000是含稅13,不含稅金額多少
我分析得對(duì)嗎?老師,麻煩會(huì)的老師詳細(xì)說(shuō)一下。
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!是不是稅務(wù)局現(xiàn)在可以查詢所有的發(fā)票,即使是以前很早年度的比如2022或者以前的就算是稅控盤開具的發(fā)票電子稅務(wù)局都可以查詢到是吧
老師,如果公司股東的股權(quán)要轉(zhuǎn)讓給別人,要交個(gè)人所得稅20%嗎
季度所得稅更正申報(bào)會(huì)產(chǎn)生預(yù)警嗎
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝零星采購(gòu)幾千元內(nèi)可以不需要合同是吧,有沒(méi)有相關(guān)文件參考的啊