季度繳納的話,你就得季度計提,因為你只有知道季度的銷售額才能知道你的增值稅是多少,根據(jù)繳納的增值稅來算附加稅

老師,小規(guī)模代開專票 自動扣款的 只是這個發(fā)票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個過程是怎么記賬的
我想想請問下,我司小規(guī)模個體工商戶 第三季度去稅局代開的專票都是先增值稅跟附加稅后才能開票,多報第三季度的增值稅附加稅時忘記計提代開專票的附加稅了要怎么處理
小規(guī)模7月開了代開專票,和自開普票,當時就扣了附加稅,8月自開普票,那這個附加稅是怎么計提,沒法等9月季度計提,因為當時就扣了附加。是7月單獨計提專票的,還是7月把專票普票附加都計提?一般是怎么處理的
老師好,小規(guī)模公司自行開具專票,7月開專票20萬,8月開專票100萬,7月申報增值稅教育費附加和地方教育費附加都免了。那8月份申報的時候要把7月的教育費附加和地方教育費附加補上嗎?還是只要算8月的就行?
老師您好,小規(guī)模納稅人2022年7-9月開了8萬塊錢的普票,開了16萬塊錢的專票(3%的稅率),請問增值稅和附加稅是在9月末計提、還是在10月份繳納的分錄里計提?
老師麻煩看一下 我們是運輸企業(yè) 雇傭的司機 代開進來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報銷,老板說暫時不做賬,我把他所支付的費用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項目名稱酒,行不,會不會有分險,1900塊錢
請問老師實務(wù)互換會計分錄怎么做呢?
老師 上個月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當于多給他們扣了幾十塊錢每個人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個月已經(jīng)做個進項稅認證,但是大小貨物明細不能抵,這個憑證怎么做。
11月申報10月所得期,實際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
老師,我不報23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個征期報,把時間填到23年,系統(tǒng)會直接計算嗎
樸老師 來 這個初始確認的預付租金我好像有點理解了 請看看對不對 1??因為是第一年年初預付租金300,也就是在22.1.1這個時點,資產(chǎn)帳面價值=0,計稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時點DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因為在22.12.31年末時,稅法當期認300的當年租金費用,已經(jīng)在當期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預付租金的計稅基礎(chǔ)=0 帳面價值一直是0,此時就會做借:所得稅費用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時點做的這筆帳,那這樣在22年當年這筆預付租金從而確認DTA的分錄就相當于沒有做。是這樣來理解你下面回復的這段文字嗎?
那我現(xiàn)在代開的專票,當時就交了附加稅,現(xiàn)在單獨做個計提分錄嗎
你好,建議你季度末的那個月貸計提就可以,需要交多少你計提多少就行,包含代開的時候繳納的。
那我當時繳納的附加稅的那個銀行賬的分錄怎么做啊?
借應(yīng)交稅費城建稅,地方教育教育附加貸,銀行存款。
直接做是嗎,當時負數(shù)也沒關(guān)系,那到季度計提了就沖回了這意思是吧
你好沒有問題的,可以的。計提借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費,這個是做計提 就是計提不是沖回