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老師,請問預(yù)估采購成本怎么記賬?

2021-10-24 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-24 11:00

借:原材料/庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款

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快賬用戶4056 追問 2021-10-24 11:07

還打算計(jì)提一些研發(fā)費(fèi)用 銷售費(fèi)用,這些要怎么寫分錄

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-24 11:09

研發(fā)費(fèi)用,如果屬于費(fèi)用化支出,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 如果屬于資本化支出,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:研發(fā)支出—資本化支出 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 銷售費(fèi)用的計(jì)提也一樣

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借:原材料/庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
2021-10-24
你好 這個(gè)你需要沖去年暫估的分錄 借:應(yīng)付賬款---暫估 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2023-02-07
差額補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
2021-06-26
應(yīng)該是根據(jù)利潤來反推的
2024-11-19
?你好; 沒有待攤費(fèi)用這個(gè)科目的。 這個(gè)掛的不對哦? ; 你就算暫估成本 掛? 暫估 也是走其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅來處理 。 哪有走待攤費(fèi)用去的??
2022-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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