你好,填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)這一欄次
請(qǐng)問(wèn),個(gè)體戶收入季度未超45萬(wàn),申報(bào)增值稅填寫(xiě)哪行?
個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)收入季度不滿45萬(wàn)應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表哪一欄
個(gè)體定期定額戶,申報(bào)增值稅時(shí)季度銷售額超過(guò)45萬(wàn),應(yīng)該填報(bào)哪個(gè)欄
老師個(gè)體戶申報(bào)增值稅時(shí)季度銷售額超過(guò)45萬(wàn)了,怎么填申報(bào)表,填寫(xiě)哪一欄
老師個(gè)體戶申報(bào)增值稅時(shí)季度銷售額超過(guò)45萬(wàn)了,怎么填申報(bào)表,填寫(xiě)哪一欄季度超過(guò)了45萬(wàn)元第十行是灰的填寫(xiě)不了
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
我是填在這一欄的,怎么在第第15欄核定銷售額服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有一個(gè)系統(tǒng)剛開(kāi)始就有150000的一個(gè)數(shù)據(jù)是怎么回事,我刪了提交報(bào)表提示圖片上的錯(cuò)誤
你們是核定征收吧,不然不會(huì)有
不是核定
不是核定不會(huì)有核定額啊,你們核定的是150000
那這個(gè)要怎么報(bào)稅呢
核定的按照核定額申報(bào)就行,一般核定的不用申報(bào)
在第11列填150000嗎
嗯嗯,我看一下的呢,你們的表格
表格打開(kāi)是這樣子的
就直接保存就行,不用填,你們都有核定銷售額
怎么還是提醒錯(cuò)誤
一般核定征收都不申報(bào),提示的什么
直接保存不行
未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額填入看看
填未達(dá)到起征點(diǎn)的數(shù)據(jù)上季度開(kāi)票不含稅收入30962.65又是這樣提示
核定的不是150000,咋又變成這個(gè)了,我們核定都不報(bào)