你是期中建賬嗎,根據(jù)科目余額表輸入期初開始建賬就 可以。
老師好!我公司8月開始建新賬套,需要7月份的試算平衡表,還是科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)?
你好,這個是新交接的公司,我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個錄入期初數(shù)據(jù)?是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
老師好,我是7月重新建的賬套,按6月底的余額表錄入數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都是正確的,可是生成的報(bào)表有幾個科目與錄入數(shù)據(jù)不符,這是什么原因,用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版
老師您好,我現(xiàn)在根據(jù)六月底的余額表,怎么新建賬套錄入數(shù)據(jù)
老師 您好 我現(xiàn)在剛接收的賬套 現(xiàn)在錄入的2022.4月期初余額 都錄完了 試算平衡后 怎么根據(jù)試算平衡金額 核對我錄入的期初都是正確的呢 謝謝 2022.1-3月在交接前都有數(shù)據(jù)的
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報(bào)的
公允價(jià)值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬,其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬,服務(wù)費(fèi)6萬,合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
不用管六月份年借貸累計(jì)的發(fā)生額是嗎
同學(xué),,你好,只要按照6月底的科目余額表輸入建賬就可以
老師稍等我給你拍個照片可以嘛,您跟我講一下怎么錄入,期初和期末那里我有點(diǎn)暈,不知道該怎么錄入
同學(xué),你好,直接對應(yīng)每個科目錄入期初余額就好了
這是打出來的六月底的余額表,以及新賬套錄入頁面
老師可以幫我圈出來嗎?怎么填寫
紙質(zhì)上的期末余額填系統(tǒng)的起初余額就好了
我填列完不平衡是正常的嗎
這是期初的科目余額表,,,不是資產(chǎn)負(fù)債表,,不存在平不平衡的
好呢,謝謝老師,那只需要錄入您說的這些信息就可以了是嗎累計(jì)發(fā)生額就不用再錄入了對嗎
同學(xué),你好,關(guān)于年中建賬及期初余額錄入的問題: 1、如果是年中建帳,需要把本年發(fā)生的累計(jì)數(shù)都錄入進(jìn)去。 2、期初的生產(chǎn)成本及產(chǎn)品的銷售成本都要按實(shí)際發(fā)生額計(jì)算,以前沒有數(shù)據(jù)的要找到相關(guān)的原始憑證,也就是發(fā)票,這是會計(jì)準(zhǔn)則要求的真實(shí)性。
那我現(xiàn)在的表格里只需要錄入期初余額
錄這個的流程,有指導(dǎo)示意圖嗎老師?現(xiàn)在我拍給您的表格只錄期初,那么累計(jì)發(fā)生額在哪里面錄,怎么錄。 期中建帳套,我現(xiàn)在都需要錄哪些數(shù)據(jù)并且都錄在哪
老師老師
紙質(zhì)的期末余額錄到系統(tǒng)的起初余額就好了
好的,感謝老師