您好沒問題,這個是可以的。
老師。對方客戶要開發(fā)票 不走公賬 我現(xiàn)在做現(xiàn)金收款。對方支付寶 微信付款可以嗎
老師,有個客戶公戶匯過來款,沒開發(fā)票,現(xiàn)在我們要給對方退款可以現(xiàn)金支付嗎
老師您好,像一些餐費(fèi),住宿費(fèi),不是對公賬戶打款,微信支付寶付的,開的發(fā)票回來報銷,我們可以走費(fèi)用,對嗎?
老師,作為出納現(xiàn)在不是很多用微信支付寶支付嘛,那么企業(yè)的微信支付寶,是企業(yè)微信支付寶嗎,那微信支付寶里面的錢從哪里轉(zhuǎn)進(jìn)來?是從企業(yè)對公賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來嗎,企業(yè)微信支付寶可以綁定企業(yè)的對公賬戶嗎
老師請問一下 1、我們公司的收款有一部分是通過微信或者支付寶提現(xiàn)到對公賬戶,后面又通過對公賬戶轉(zhuǎn)到支付寶或者微信轉(zhuǎn)給代理,支付寶微信都是以公司名字注冊的,這樣的進(jìn)出款可以做成往來款不,因?yàn)檫@些款都開不了票。 2、還有有一部分需要開票的款現(xiàn)在沒有開票可不可以等開票的時候再做收入,現(xiàn)在就不做賬了。
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見的費(fèi)用,屬于變動成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實(shí)繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
好的 謝謝老師 這樣沒有什么影響吧
對這個沒什么問題的。