你好,做到當期財務報表中就可以了.不用調以前的財務報表
老師我補繳納了1到3季度的房產土地使用稅,還有稅務稽查到19年我的印花稅補繳,交完了我的申報表和財務報表用調整嗎
老師我補繳了今年1-3季度的房產土地使用稅,之前沒有計提,這個月補提,在進當期費用可以嗎
2021年的賬有入錯科目的,有少計提房產稅和土地使用稅的。已經在2022年通過以前年度損益調整了,報2021年度財務報表以及匯算清繳時是根據調整過的申報的。那么還有必要去調整2021年12月的財務報表以及季度財務報表申報嗎?
老師我司今年第一季度出現了財產和行為稅的報表。去年一整年沒出現過這個報表我們也沒有報過,房產稅土地使用稅印花稅呀都沒有報過過。
請問,我公司自查補繳了22年的印花稅和房產稅。那在做22年企業(yè)所得稅匯算的時候,這筆補繳的印花稅和房產稅怎么申報?22年的帳務和財務報表需要調整嗎?我做的是23年的帳:借:稅金及附加 貸應交稅金 借:應交稅金 貸銀行
老師,我們補繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務局會認嗎?淘寶上的稅務申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數 不太明白差額部分應該怎么核對?
公司給員工發(fā)結婚福利,實物福利和現金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預繳申報表里面職工薪酬怎么取數?
那不是影響以前年度的利潤嗎,為什么稅務局說讓我調報表呢老師
你好,你調報表是可以,調以前的報表了,你要去稅務局做更改申報的
哦哦那老師我不改也沒事對吧,因為我之前都是虧損,要是盈利能影響我的所得稅對嗎
你好,你虧損稅局要你改,你也得改呀,.只是麻煩一點,
好的謝謝老師
你好.不客氣,祝你工作愉快!