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公司購買了300張棉被用來送客戶,需要怎么做賬,需要交什么稅

2021-10-22 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-22 15:17

你好,主營不是這個的吧?

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快賬用戶4462 追問 2021-10-22 15:24

主營不是這個,但營業(yè)執(zhí)照營業(yè)范圍上有

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齊紅老師 解答 2021-10-22 15:29

借庫存商品貸銀行存款 借銷售費用,貸庫存商品應交稅費。

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快賬用戶4462 追問 2021-10-22 15:30

應交稅費是交什么稅,

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齊紅老師 解答 2021-10-22 15:32

你好,應交稅費是銷項,視同銷售。

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快賬用戶4462 追問 2021-10-22 15:35

公司是小規(guī)模納稅人,贈送需要開票嗎,怎么申報增值稅

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齊紅老師 解答 2021-10-22 15:35

不用開發(fā)票,但是需要視同銷售。

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快賬用戶4462 追問 2021-10-22 15:40

就是有點不明白,那到時應交稅費如何交,還是結轉,也沒有收入

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齊紅老師 解答 2021-10-22 15:41

你好,季度45萬這個轉營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2021-10-22 15:42

從銷售這個了解嗎?就是你贈送出去的需要正常交增值稅,只不過是你們嫉妒可以享受45萬這個優(yōu)惠政策。

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你好,主營不是這個的吧?
2021-10-22
您好,購買的收到發(fā)票,可以抵稅
2023-12-26
直接計入銷售費用-業(yè)務招待費
2023-12-21
借,銷售費用 貸,庫存商品 貸應交稅費應交增值稅銷項稅
2023-12-05
你好。你好,借預付賬款貸銀行存款。 。借管理費用,招待費貸預付賬款。 按照規(guī)定需要代扣個人所得稅。
2022-03-27
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