你好,這個(gè)記入到福利費(fèi)里面。
員工出去學(xué)習(xí)了一天,中午在外面吃了個(gè)工作餐,拿來報(bào)賬,這個(gè)餐費(fèi)作什么科目?
老師,你好?、賳T工出門學(xué)習(xí)一天時(shí)間,中午在外吃了個(gè)工作餐,這個(gè)入什么科目?②私立醫(yī)院本月才支付了去年的專家外檢費(fèi),原先當(dāng)月支付當(dāng)月的,我做的主營業(yè)務(wù)成本,那本月支付的外檢費(fèi)是作本月什么費(fèi)用呢還是也入主營業(yè)務(wù)成本科目呢?謝謝了!
我們是新公司,請(qǐng)了一家同行的公司人員(4人)來指導(dǎo)工作,中午請(qǐng)他們吃飯的餐費(fèi)計(jì)入什么科目?
員工工作日有餐費(fèi)補(bǔ)貼,直接合并工資發(fā)放了。偶有集體外出辦公,公司統(tǒng)一頂?shù)墓ぷ鞑停?qǐng)問這個(gè)工作餐費(fèi)計(jì)入什么科目呢?
請(qǐng)問兩個(gè)員工單獨(dú)在一個(gè)項(xiàng)目上,沒有食堂,老板允許報(bào)餐費(fèi),他們每天都去不同的飯店吃飯,最后找其中一家開了一個(gè)總金額的餐飲發(fā)票來報(bào)銷,這種除了發(fā)票和付款截圖,還需要什么附件嗎?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
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