你好不需要上傳工資表,但是你得申報(bào)個(gè)稅。 可以的。

2、甲企業(yè)為居民企業(yè)。2019 年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬(wàn)元,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn)元。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬(wàn)元,廣告費(fèi)支出500萬(wàn)元。 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬(wàn)元,支付給客戶的違約金10萬(wàn)元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬(wàn)元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5%o;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。要求: (25 分) 1.簡(jiǎn)答甲企業(yè)下列支出中,在計(jì)算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),不可以稅前扣除的有哪些。 2.計(jì)算甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
個(gè)人所得稅納稅申報(bào)時(shí)需要上傳工資表嗎 請(qǐng)問,10萬(wàn)元的咨詢服務(wù)費(fèi)可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?這種費(fèi)用準(zhǔn)許在稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,我們公司給老板報(bào)銷話費(fèi),但是話費(fèi)的發(fā)票是老板的個(gè)人名字,我們直接進(jìn)入了管理費(fèi)用,有時(shí)候是500元以下,有時(shí)候超過(guò)500元,像這種在稅務(wù)上有扣除的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
2.甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2800萬(wàn)元,發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入50萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元、廣告費(fèi)420萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)40萬(wàn)元。要求:計(jì)算本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的合計(jì)額。請(qǐng)問這道題計(jì)算扣除限額時(shí)需要用(2800-50現(xiàn)金折扣+10轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)收入+50捐贈(zèng)收入)再乘相關(guān)扣除率嗎
如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬(wàn)元,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn)元。(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬(wàn)元,廣告費(fèi)支出500萬(wàn)元。(3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬(wàn)元,支付給客戶的違約金10萬(wàn)元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元,通過(guò)市民政局向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款30萬(wàn)元。(5)計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。(6)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬(wàn)元。己知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5%0;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題(1)、甲企業(yè)以上收入中,計(jì)算應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額;②)、甲企業(yè)在計(jì)算2021年度應(yīng)納稅所得額時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)準(zhǔn)子扣除數(shù)額:(3)、甲企業(yè)的支出中,在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),可以稅前扣除數(shù)額:(4)、計(jì)算甲企業(yè)2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
老師,請(qǐng)問怎么開具9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)類機(jī)械租賃發(fā)票,帶明細(xì)的,各種不同的機(jī)械設(shè)備
我公司是銷售飲料,同時(shí)給我的供貨商開促銷服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我是一般納稅人,服務(wù)費(fèi)沒有成本,屬于銷售一定金額的貨物,供應(yīng)商給的補(bǔ)貼,這種情況,我的服務(wù)費(fèi)的收入的增值稅,需要全額繳納嗎?
老師,請(qǐng)問我們的客戶給我們打款的銀行信息和給到我們開票上面銀行信息不一致可以嗎?專用電子發(fā)票
老師您好,請(qǐng)問增值稅的小微企業(yè)怎么界定?
匯算清繳5050表里工資薪金支出包含辭退補(bǔ)償金和勞務(wù)人員的工資嗎
老師,我是會(huì)計(jì)小白,想問下實(shí)操,就是在做利潤(rùn)表的時(shí)候?yàn)槭裁粗鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本是未稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填含稅的呢
老師好,做了好幾個(gè)excel表。想在另一個(gè)表中取這幾個(gè)表中人員工資的合計(jì)數(shù)。那幾個(gè)表中人員是有不同的,怎樣在另一個(gè)表中做到呢
老師,社保、公積金扣款需要附明細(xì)嗎,做憑證的話。
員工休產(chǎn)假期間工資如何計(jì)提,發(fā)放工資時(shí)如何做分錄?收到補(bǔ)貼后又如何沖帳,麻煩老師把計(jì)提-發(fā)放-收到補(bǔ)貼的分錄寫一下,謝謝!
調(diào)表不調(diào)賬什么意思?怎么操作

