你可以直接計入到8月份里面的
老師您好,供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應商,讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負,平的)
老師你好, 我們公司換了法人,一開始新老板讓我接著以前老板的賬,連在一起做賬,現(xiàn)在他讓我另立一個賬號兒,但是我現(xiàn)在已經(jīng)做了兩個月的賬了, 這個賬,我想把這兩個月做的賬給倒到我新建的賬套里,怎么能只把這兩個月做的賬從以前的賬套里導入到我新建的賬套里? 新法人,他不想要前法人的賬接著他的賬一起做。我只想導出后面2個月的賬,這個有啥辦法嗎?
我問個問題 從代賬那邊拿回來的賬 因為軟件不一樣 軟件工程師也只讀取了三個月的 這種情況我要怎么辦 跟老板說明情況后重新建賬,我明天新建賬套正常按科目余額表輸入期初余額,然后正常做賬就可以了是吧
你好,老師。我是八月份入職的,入職就建賬。然后現(xiàn)在十月份了。老板拿456月的單據(jù)給我入賬,那么我只能補入賬了。不可能再重新建賬了? 還是重新建賬,把科目余額修改到8月建的賬套里?怎樣做相對好些???
請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬,21年做的手工帳,未使用金蝶軟件做賬,22年重新使用金蝶軟件做賬時要重新創(chuàng)建賬套嗎?如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤總額為什么成了負數(shù)呢?如果是負數(shù)會不會影響我2022年做賬呢?還有我年底的時候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎?如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎?等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù),之前的東西都還在嗎?
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應的應該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務局設(shè)置成財務負責人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
現(xiàn)在十月份了,如果這樣,就全部做到十月份里面去???
是的,可以全部補到10月份的
但是我是用快賬的,老板說哪天付款,記賬憑證的日期也要填上。
如果補到十月份里去,那么記賬日期只能是十月的,可是是5月付的款
你前面沒有開賬,只能現(xiàn)在補入的
那可以再開一個賬套,從 四月開始的。 然后到7月份的期末余額,再填寫到8月建賬的期初余額那里
這樣你的數(shù)據(jù)就分成了兩個賬套,到時候利潤表數(shù)據(jù)要從兩個賬套里面統(tǒng)計數(shù)據(jù)的
那也是,有點麻煩
是的,你可以直接計入到十月份的
付款日期,怎么標注?
就填列10月的日期就好
老板要求要寫付款時間
那你只能摘要上注明具體日期
我也是這么想的,太麻煩了
是的,補帳是麻煩些3