借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
老師 上午好,請問下公司購買固定資產(chǎn)(運輸車)中發(fā)生的汽車上牌費和汽車附件費 車輛購置稅 保險費計入固定資產(chǎn)入賬價值嗎
老師好,運輸公司車輛折舊不提殘值行嗎?買了車如何做固定資產(chǎn)分錄?
老師好,運輸公司車輛報廢,固定資產(chǎn)清理,怎么做分錄?
老師好,運輸公司固定資產(chǎn)汽車買了,已報稅如何做分錄?
老師好,運輸固定資產(chǎn)清理,如何做分錄?如何確認收入?
你好老師,我想請問下!就是同樣的金額100萬,小規(guī)模跟一般納稅人,所有的稅加起來,哪個交的稅相當來說會更高些
老師,麻煩您問一下,我去年做分錄,進的原材料沒有入庫,直接走的:借成本,貸原材料,沒有轉(zhuǎn)庫存商品,正確的應(yīng)該是:借庫存商品 ,貸原材料,然后借成本,貸庫存商品,對吧?那么我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正啊。
請問老師,科技企業(yè),有業(yè)務(wù)需要將設(shè)備進行輕微加工,那是可以在營業(yè)執(zhí)照下面增加一個什么資質(zhì)呢?還是說需要單獨申請一個什么的資質(zhì)
①2024年1月1日,甲公司以銀行存款295萬元取得乙公司15%的股權(quán),對乙公司不具有重大影響,作為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)核算。當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為3000萬元(與其賬面價值相等)。 做投資成本分錄,解答下為什么用支付對價不用對方辨認公允呢
老師。我們呢有個分公司,總公司銷售給分公司,通過分公司出口,比如總公司銷售給分公司 一臺機子:不含稅金額28000,稅額3640合計金額是31640。給國際客戶簽的合同是31640.那么總公司應(yīng)該給分公司開多錢的銷項票呢??偡止静辉谝粋€地區(qū)
老師你好,我們是行政單位,去年的個稅少繳了(計提的金額正確),今年怎么調(diào)帳呢
老師我們銷售給領(lǐng)散戶的貨物,基本都是現(xiàn)金現(xiàn)結(jié)了,我是直接做借現(xiàn)金呢還是做借應(yīng)收賬款過度下,都是無票收入,不在外賬做
老師,收據(jù)蓋公章還是財務(wù)章
直接改現(xiàn)在的賬套的啟用時間,改了,已經(jīng)錄入的數(shù)據(jù)還在不,金蝶賬無憂的
老師早上好,請問一下,中級財管25年有變化很大的地方嗎?
微信掃碼加老師開通會員
現(xiàn)在賣了,如果做分錄?
借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費,然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。