你好,正常入賬,只是不能在稅前扣除。
老師,我們公司是租賃房東的廠房,但是交電費(fèi)是我們對公交的,開發(fā)票是房東,怎么辦呢?
老師,我公司今年8預(yù)付別人的款20萬,12約收到對方開具的2019.1.1-2020.1.1房租發(fā)票,這怎么入賬呢?之前公司沒有租房成本。
老師好,公司的房租12萬,但是對方不愿意開發(fā)票,公司該怎么辦呢,還有這房租是屬于成本還是費(fèi)用呢
對方為公司,但是租用的房租沒有發(fā)票這個(gè)該怎么入賬呢
老師 公司跟房東租房用于辦公及倉庫,房東不愿意開發(fā)票,現(xiàn)在公司說可以幫他承擔(dān)稅錢,但這個(gè)稅錢到底有多少呢?假如年租金是30萬的話
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個(gè)八萬的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時(shí)候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報(bào)。但是退稅肯定會推送疑點(diǎn),這個(gè)我要咋弄
您好,利潤表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報(bào)嗎?
稅前扣除啥意思,我不太懂
就是說不能抵扣企業(yè)所得稅。
是不是如果沒有發(fā)票,可以作為成本入賬,然后到時(shí)候就是收入減去成本得到利潤,利潤乘以稅率得到交的錢,如果有發(fā)票就可以抵扣要交的企業(yè)所得稅的錢
你好,沒錯(cuò)兒,就是,就是這個(gè)意思。
如果是12萬的房租可以抵扣多少呢
就是用這個(gè)金額乘以你們的企業(yè)所得稅稅率來計(jì)算。
算出來的金額就可以抵扣我要交的企業(yè)所得稅是不是這個(gè)意思,算出來的能抵多少算多少,剩下了多少該交多少交多少是這個(gè)意思嗎
對的,沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。
如果我們公司的企業(yè)所得稅稅率是0.025.算出來就是3000.但是對方如果不提供發(fā)票,我們公司去開,交的稅錢怕都不止3000開票了,這樣的話我是不是就沒有必要讓公司去開票,
對,所以你需要選哪種合適,如果開票的話太貴就沒必要了。
如果我沒有發(fā)票,只是靠付款憑證入賬稅務(wù)局不查嗎,可以不用發(fā)票入賬的嗎
你這個(gè)是需要納稅調(diào)整的,所以所以我就找到你也沒有什么關(guān)系。
納稅調(diào)整咋個(gè)調(diào),什么時(shí)候調(diào)呢
是在匯算清繳時(shí)候兒填表兒調(diào)整的。
一般是幾月份匯算清繳
一般是每年的三到五月份匯算清繳。
好的謝謝老師了
不客氣,幫忙給了五星好評,謝謝您了。