你好同學(xué),收到專票后,以含稅價入賬,不需要做額外處理,小規(guī)模就不能抵扣進(jìn)項,所以也不涉及轉(zhuǎn)出的問題。
公司以前是一般納稅人,收到增值稅專用發(fā)票,一直沒有認(rèn)證抵扣(稅控盤沒有),后改為小規(guī)模納稅人,請問前邊收到的增值稅專用發(fā)票如何處理
一般納稅人開給小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票小規(guī)模可以抵扣其進(jìn)項稅嗎?
老師,請問一般納稅人再開一個小規(guī)模納稅人,有什么注意事項嗎?一般納稅人的業(yè)務(wù)中不需要開發(fā)票的業(yè)務(wù)可以對接小規(guī)模嗎?需要簽訂合同嗎
小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票需要認(rèn)證嗎?如何做賬務(wù)處理?
小規(guī)模納稅人收到一般納稅人開的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅額該如何處理?在納稅申報有什么需要注意的事項?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
銷貨給我們的一般納稅人可以抵扣增值稅進(jìn)項稅額嗎?
一般納稅人收到專票才可以抵扣進(jìn)項,小規(guī)模納稅人不能收專票,即使收了也不能抵扣進(jìn)項
不是,老師我的意思是,我公司是小規(guī)模納稅人,購買一般納稅人的商品,作為銷售方的一般納稅人要用專用發(fā)票的銷項稅額計算增值稅嗎?
是的同學(xué),對方是按發(fā)票上的稅額計算銷項,但是不管他給你開普票還是專票,這個銷項稅額是一樣的,對他來說沒差。這么說明白嗎?
明白。小規(guī)模納稅人銷售貨物,購買方想要專票,我公司要到稅務(wù)局代開專票嗎?
是的同學(xué),可以去稅局代開專票
即使開出增值稅專用發(fā)票也不能抵扣進(jìn)項,是嗎?
你是小規(guī)模,不管開的是普票還是專票,都不能抵扣進(jìn)項,而且開發(fā)票計算的是銷項。但是你的專票開給了一般納稅人,對方拿到專票可以抵扣進(jìn)項