這個(gè)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用下面這個(gè)
公司以前是一般納稅人,收到增值稅專用發(fā)票,一直沒(méi)有認(rèn)證抵扣(稅控盤(pán)沒(méi)有),后改為小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)前邊收到的增值稅專用發(fā)票如何處理
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人之前收到的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
2022年7月31號(hào)之前是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)收到了一部分增值稅專用發(fā)票,在2022年8月1號(hào)申請(qǐng)為一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)之前是小規(guī)模納稅人時(shí)收到增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?因?yàn)樵谡J(rèn)證系統(tǒng)都能看到,小規(guī)模納稅人時(shí)收到的的專票,可以認(rèn)證抵扣嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)公司如果現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在收到了增值稅專用發(fā)票,那后面轉(zhuǎn)為一般納稅人的話之前的專票可以做抵扣嗎?
老師下午好,小規(guī)格期間收到增值稅專用發(fā)票,在辦理一般納稅人后可以抵扣嗎?比如4月收到增值稅專用發(fā)票,5月轉(zhuǎn)為一般納稅人,4月收到進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任