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老師好,手工帳,需要知道哪些數(shù)據(jù)才能接著前任會計(jì)的賬做下去沒有財(cái)務(wù)軟件,謝謝老師

2021-10-22 01:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-22 01:49

同學(xué)你好,建議你學(xué)習(xí)一下財(cái)務(wù)會計(jì)交接注意事項(xiàng),會計(jì)賬簿都要進(jìn)行交接,總賬明細(xì)賬總分類帳,數(shù)據(jù)上至少要知道科目余額表

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快賬用戶1015 追問 2021-10-22 05:50

兩個會計(jì)在兩個不同的城市,微信聯(lián)系的手工帳,沒有業(yè)務(wù)的公司,現(xiàn)在要報(bào)稅了,需要什么可以繼續(xù)做下去

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齊紅老師 解答 2021-10-22 06:19

沒有業(yè)務(wù)的公司零申報(bào)就可以,這個月是季報(bào),需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,需要根據(jù)手工賬出具財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行報(bào)送

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同學(xué)你好,建議你學(xué)習(xí)一下財(cái)務(wù)會計(jì)交接注意事項(xiàng),會計(jì)賬簿都要進(jìn)行交接,總賬明細(xì)賬總分類帳,數(shù)據(jù)上至少要知道科目余額表
2021-10-22
你好, 解答:這個是不用打印的。有財(cái)務(wù)軟件 原因分析:電子數(shù)據(jù)保存要做好備份,保證憑證裝訂及時(shí) 新的一天一起努力,期待您的好評!
2020-12-16
你好1;? ?你是打算1月建賬還是3月建賬的? ?
2023-03-01
你好,1、交接前的準(zhǔn)備工作。 會計(jì)人員在辦理會計(jì)工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計(jì)憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢; ②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?。結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對未了事項(xiàng)和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、公章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計(jì)資料和物品等內(nèi)容;實(shí)行會計(jì)電算化的單位,從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計(jì)軟件及密碼、會計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)移交時(shí),應(yīng)將財(cái)務(wù)會計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問題和會計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點(diǎn)收。 移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計(jì)工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊逐項(xiàng)點(diǎn)收。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會計(jì)賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時(shí),移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 ②有價(jià)證券的數(shù)量要與會計(jì)賬簿記錄一致,有價(jià)證券面額與發(fā)行價(jià)不一致時(shí),按照會計(jì)賬簿余額交接。 ③會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實(shí)行會計(jì)電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計(jì)算機(jī)上對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。 3、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 對監(jiān)交的具體要求是: ①一般會計(jì)人員辦理交接手續(xù),由會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)監(jiān)交。 ②會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時(shí)主管單位可以派人會同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事宜。 ①會計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計(jì)記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 ③移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
2022-03-05
你好? 個人的一些做法 供參考 1核對銀行流水? 確認(rèn)好對公或是個卡等有有流水記錄的賬目 看哪些是已付款 已給票 哪些是已付款 沒有給票 沒有給的看下有沒有內(nèi)部憑證 比如入庫單 或是服務(wù)協(xié)議等 2看有哪些掛賬的 通過1核對不出來 可以找對方確認(rèn)下? 看是否有欠款 這個可以委婉一些 一般我會和老板說 讓其幫助確認(rèn) 這個吧 一般老板對欠款其實(shí)有個大概數(shù) 要不做不下去的 老板一般內(nèi)心有自己一套賬 雖然不一定百分百準(zhǔn) 但是一般不讓自己吃太多虧
2023-08-03
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