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進項票已經抵扣,對方要紅沖,這個進項稅怎么辦,需要補交稅款嗎

2021-10-21 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-21 15:22

你好 ,進項稅額轉出,要補交

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快賬用戶6557 追問 2021-10-21 16:04

是他們紅沖的當月補交嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-21 16:19

是的,紅沖的當月補交

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快賬用戶6557 追問 2021-10-21 16:20

有什么辦法不交這部分稅,可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-21 16:20

沒有什么辦法不交這部分稅

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快賬用戶6557 追問 2021-10-21 16:21

有進項票也不可以抵扣了嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-21 16:24

你這個不是沖紅了嗎?這筆就進項稅額轉出了呀

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快賬用戶6557 追問 2021-10-21 16:25

進項稅轉出了,用其他的進項票繼續(xù)抵扣這部分銷項

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齊紅老師 解答 2021-10-21 16:29

哦哦,這個是可以的

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快賬用戶6557 追問 2021-10-21 16:31

這個是往期抵扣的,6月份抵扣的進項票,還可以用其他進項票抵扣這部分銷項嗎可

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齊紅老師 解答 2021-10-21 16:34

可以用其他進項票抵扣這部分銷項

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你好 ,進項稅額轉出,要補交
2021-10-21
你好,進項發(fā)票被紅沖了,需要做進項稅額負數的申報。 紅沖發(fā)票,是不需要認證的
2023-04-04
對的,是的,需要這么做的。
2022-11-02
紅沖了你們的進項稅額是需要轉出的。
2021-09-15
您好,你開具紅字信息表,做進項轉出就可以了
2023-03-13
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