你好 ,進項稅額轉出,要補交
老師,對方已經抵扣進項稅額發(fā)票,現在又要紅沖,發(fā)票怎么處理
進項票已經抵扣,對方要紅沖,這個進項稅怎么辦,需要補交稅款嗎
老師,進項發(fā)票已經抵扣現在要紅沖,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要退回給對方嗎
老師,發(fā)票銷售方要紅沖重開,已經進項抵扣了,那現在紅沖的話要做進項轉出補交稅嗎?
公司之前進項都已經抵扣了,現在這個月沒有銷項稅額,前期的進項發(fā)票需要紅沖,那么這個月報稅的時候銷項稅為0,進項稅為負數嗎,這期需要補稅嗎,稅怎么交的?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
是他們紅沖的當月補交嗎
是的,紅沖的當月補交
有什么辦法不交這部分稅,可以抵扣嗎
沒有什么辦法不交這部分稅
有進項票也不可以抵扣了嗎
你這個不是沖紅了嗎?這筆就進項稅額轉出了呀
進項稅轉出了,用其他的進項票繼續(xù)抵扣這部分銷項
哦哦,這個是可以的
這個是往期抵扣的,6月份抵扣的進項票,還可以用其他進項票抵扣這部分銷項嗎可
可以用其他進項票抵扣這部分銷項